Bronislav Polák BZ - pro
Informácie
- Názov: Bronislav Polák BZ - pro
- IČO: 34786996
- Adresa: Suchý riadok 30, Skalica
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0862/21 | tonery, servisné práce | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Bronislav Polák BZ - pro | 34786996 | 391,80 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
DFB0861/21 | servisné práce | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Bronislav Polák BZ - pro | 34786996 | 104,00 € | 20.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
0013/20 | Objednávame u Vás tonery do tlačiarní HP Q 2612A 4 ks CANON CRG 719 HC 4 ks CANON CRG 103 2 ks CANON CRG 726 6 ks CANON CRG 057 H 4 ks CANON CRG 737 2 ks CANON CRG 054 1 ks ( black, cyan, magenta, yellow) CANON CRG | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Bronislav Polák BZ - pro | 34786996 | 0,00 € | 11.02.2020 | 11.03.2020 | Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD | riaditeľka | Objednávka | |||
DFB0112/20 | tonery | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Bronislav Polák BZ - pro | 34786996 | 880,80 € | 09.03.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
0069/20 | Objednávame u Vás renováciu tonerov: CRG 719HC - 2 ks CRG 726 - 8 ks CRG 737 - 5 ks HP Q2612A - 4 ks | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Bronislav Polák BZ - pro | 34786996 | 0,00 € | 09.06.2020 | 08.07.2020 | Mgr.et Mgr.Katarína Levická, PhD. | riaditeľka | Objednávka | |||
DFB0283/20 | tonery | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Bronislav Polák BZ - pro | 34786996 | 298,80 € | 10.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
0120/20 | Objednávame u Vás monitor HP 24yIPS FHD 1920x1080 1ks na zákl.cenovej ponuky zo dňa 18.08.2020 tlačiareň Canon i-SENSYS LBP 162dw 1ks na zákl.cenovej ponuky zo dňa 05.08.2020 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Bronislav Polák BZ - pro | 34786996 | 0,00 € | 28.08.2020 | 26.09.2020 | Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. | riaditeľka | Objednávka | |||
DFB0434/20 | monitor, tlačiareň | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Bronislav Polák BZ - pro | 34786996 | 282,00 € | 02.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
DFB0447/20 | tonery | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Bronislav Polák BZ - pro | 34786996 | 472,80 € | 08.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
0186/20 | Objednávame u Vás renováciu tonerov: CRG 737 - 5 ks HP Q2612A - 2 ks | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Bronislav Polák BZ - pro | 34786996 | 0,00 € | 01.12.2020 | 02.12.2020 | Mgr.et Mgr. Katarína Levická, PhD. | riaditeľka | Objednávka | |||
DFB0643/20 | tonery | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Bronislav Polák BZ - pro | 34786996 | 106,80 € | 04.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFB0602/20 | Eset licencia | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Bronislav Polák BZ - pro | 34786996 | 396,00 € | 13.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFB0678/20 | servisné práce | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | Bronislav Polák BZ - pro | 34786996 | 295,20 € | 23.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
0008/19 | Objednáveme u Vás opravu PC a servisné práce - zapojenie nového zariadenia k PC. | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Bronislav Polák BZ - pro | 34786996 | 0,00 € | 14.01.2019 | 11.02.2019 | Ing. Vacová | riaditeľka | Objednávka | |||
0015/19 | Servis PC - nastavenie nefungujúcich emailov na 5 PC | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Bronislav Polák BZ - pro | 34786996 | 0,00 € | 28.01.2019 | 26.02.2019 | Ing. Vacová | riaditeľka | Objednávka | |||
Zmluva č. 3/2019/DDHo | Dodávka nových a renovovaných tonerov + servisné práce na výpočtovej technike | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 | 00596299 | Bronislav Polák - BZ - pro | 34786996 | 0,00 € | 15.02.2019 | 18.02.2019 | 31.01.2021 | 15.02.2019 | Ing. Daniela Vacová | riaditeľka | Zmluva | |
0022/19 | Objednávame u Vás preloženie internetového kábla: z Prístavby do kancelárie riaditeľky. | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Bronislav Polák BZ - pro | 34786996 | 0,00 € | 19.02.2019 | 20.03.2019 | Ing. Vacová | riaditeľky | Objednávka | |||
0028/19 | Objednávame u Vás PC 1 ks na základe cenovej ponuky č. POV19006 zo dňa 04.03.2019 na sumu 552,- € vrátane DPH. | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Bronislav Polák BZ - pro | 34786996 | 0,00 € | 04.03.2019 | 02.04.2019 | Ing. Vacová | riaditeľka | Objednávka | |||
0033/19 | Renovácia tonerov | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Bronislav Polák BZ - pro | 34786996 | 0,00 € | 08.03.2019 | 06.04.2019 | Ing. Vacová | riaditeľka | Objednávka | |||
DFB0156/19 | tonery | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | Bronislav Polák BZ - pro | 34786996 | 204,00 € | 26.03.2019 | 11.05.2019 | Faktúra |