ROMAN LACO - ROADA
Informácie
- Názov: ROMAN LACO - ROADA
- IČO: 33191921
- Adresa: Opatovská 15, 91101 Trenčín
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0598/20 | čistiace prostriedky | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč | 00596299 | ROMAN LACO - ROADA | 33191921 | 2 354,35 € | 06.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
0041/19 | Čistiace potreby | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | ROMAN LACO - ROADA | 33191921 | 2 796,51 € | 27.03.2019 | 25.04.2019 | Ing. Vacová | riaditeľka | Objednávka | |||
DFB0180/19 | čistiace potreby | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | ROMAN LACO - ROADA | 33191921 | 2 796,51 € | 02.04.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
0103/19 | Čistiace potreby na základe prílohy č. 1 k objednávke v hodnote 3 457,77€. | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | ROMAN LACO - ROADA | 33191921 | 0,00 € | 16.07.2019 | 14.08.2019 | Mgr. et Mgr. Levická Katarína PhD.o | riaditeľka | Objednávka | |||
DFB0413/19 | čistiace potreby | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | ROMAN LACO - ROADA | 33191921 | 3 457,77 € | 29.07.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
0155/19 | Objednávka na čistiace potreby na základe prílohy č. 1 k objednávke na sumu 3 005,62 € vrátane DPH. | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | ROMAN LACO - ROADA | 33191921 | 0,00 € | 06.11.2019 | 05.12.2019 | Mgr. et Mgr. Levická Katarína PhD. | riaditeľka | Objednávka | |||
DFB0630/19 | čistiace potreby | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | ROMAN LACO - ROADA | 33191921 | 3 005,62 € | 18.11.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
Zmluva č. 11/2018/DDHo | Čistiace a hygienické potreby | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1 | 00596299 | Roman Laco - ROADA | 33191921 | 4 100,00 € | 26.04.2018 | 09.05.2018 | 30.04.2018 | Ing. Daniela Vacová | riaditeľka | Zmluva | ||
DFB0271/18 | čistiace potreby | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | ROMAN LACO - ROADA | 33191921 | 4 100,00 € | 07.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0157/18 | Čistiace potreby | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | ROMAN LACO - ROADA | 33191921 | 0,00 € | 21.09.2018 | 17.12.2018 | Ing. Vacová | riaditeľka | Objednávka | |||
DFB0570/18 | čistiace potreby | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | ROMAN LACO - ROADA | 33191921 | 2 040,26 € | 26.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0197/18 | Čistiace potreby | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | ROMAN LACO - ROADA | 33191921 | 2 710,51 € | 23.11.2018 | 22.12.2018 | Ing. Vacová | riaditeľka | Objednávka | |||
DFB0707/18 | čistiace potreby | DD a DSS pre dospelých Holíč | 00596299 | ROMAN LACO - ROADA | 33191921 | 2 709,99 € | 30.11.2018 | 11.01.2019 | Faktúra |