Ferdinand Beňa


Informácie
  • Názov: Ferdinand Beňa
  • IČO: 18041540
  • Adresa: Čáčov, Cyrila Gallaya 5076/6, 905 01 Senica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0207/24 Objednávame u Vás: DREVINY: 10 x jabloň, 5 x hruška, 2 x slivka, 10 x vinič biely, 10 x vinič červený, 20 x jahody NÁRADIE: 1 x fúrik, 1 x nožnice teleskopické, 1 x tlakový postrekovač 15L, 3 x motyka, 3 x rýľ KOLY, SUBSTRÁT ZÁHRADNÍCKY: 7 x kôl, 7 x Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Ferdinand Beňa 18041540 930,03 € 10.10.2024 10.10.2024 Mgr.et Mgr. Katarína Švrčková, PhD. riaditeľka Objednávka
DFB0754/24 sadenice, náradie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč 00596299 Ferdinand Beňa 18041540 930,03 € 16.10.2024 18.10.2024 Faktúra
088/04/2016/O Objednávame u Vás deratizáciu v objekte DD a DSS pre dospelých. DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Ferdinand Beňa 18041540 0,00 € 12.04.2016 17.12.2018 Ing. Vacová riaditeľka Objednávka
153/09/2015/O Objednávame u Vás deratizáciu proti hlodavcom v objektoch a kanalizácii DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Ferdinand Beňa 18041540 0,00 € 23.09.2015 18.12.2018 Ing. Vacová riaditeľka Objednávka
DFB0828/15 deratizácia DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Ferdinand Beňa 18041540 252,00 € 11.11.2015 18.12.2018 Faktúra
130/09/2014 objednávame u Vás deratizáciu v objekte a kanalizácii DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Ferdinand Beňa 18041540 0,00 € 12.09.2014 18.12.2018 Ing.Vacová riaditeľka Objednávka
DFB0835/14 deratizácia DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Ferdinand Beňa 18041540 252,00 € 12.12.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0949/13 dezatizačné práce - návnady DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Ferdinand Beňa 18041540 211,50 € 31.12.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0857/12 DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Ferdinand Beňa 18041540 110,40 € 06.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0384/12 DD a DSS pre dospelých Holíč 00596299 Ferdinand Beňa 18041540 211,50 € 13.06.2012 18.12.2018 Faktúra