Faktúra č. DFO0012/13

Obstarávateľ
  • Názov: DD a DSS pre dospelých Holíč
  • IČO: 00596299
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0012/13
  • Popis fakturovaného plnenia: vak závesný sieťový
  • Dátum doručenia: 20.12.2013
  • Celková hodnota: 212,40 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť