Faktúra č. DFB0531/19

Obstarávateľ
  • Názov: DD a DSS pre dospelých Holíč
  • IČO: 00596299
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0531/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre údržbu - elektro
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 132,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť