Faktúra č. DFB0171/19

Obstarávateľ
  • Názov: DD a DSS pre dospelých Holíč
  • IČO: 00596299
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0171/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre údržbu
  • Dátum doručenia: 31.03.2019
  • Celková hodnota: 105,12 €
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť