| DFB0150/26 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
výrub stromov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Michal Nosek stromy nosek |
41876199 |
|
1 100,00 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
oprava kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
122,45 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
2 235,47 € |
24.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
373,37 € |
24.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
638,23 € |
24.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 735,97 € |
23.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 747,00 € |
20.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
2 015,37 € |
20.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
1 167,84 € |
20.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/26 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
667,96 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
oprava umývačky 2x, kotol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
3H Servis s. r. o. |
57005966 |
|
319,79 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
základné potraviny - šalát parížsky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
81,43 € |
19.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
488,20 € |
19.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
314,27 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
servis auta Škoda Rapid |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Auto Valušek Služby, s.r.o. |
35776650 |
|
368,31 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 812,44 € |
17.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
184,91 € |
17.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/26 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Denisa Šušotová |
41212622 |
|
398,50 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
poskytnutie práva používať aktuálnu verziu Vema r. 2025-2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
83,03 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
vrecia, utierky, toaletný papier |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
835,13 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
3 424,39 € |
12.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
základné potraviny - dezerty Zott |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
21,72 € |
12.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r.o. - mlieko a mliečne výrobky |
36324124 |
|
477,73 € |
12.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
597,43 € |
12.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
stolová doska-oprava |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Milan Brisuda - STYL |
11874503 |
|
15,00 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
el. energia 02-2026 - vyúčtovanie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
162,99 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
1 353,39 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
mrazené |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
650,30 € |
11.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 678,84 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |