DFB0216/25 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
216,95 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 218,86 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/25 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
110,12 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/25 |
jedálenský stôl |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
B2B partner |
44413467 |
|
159,90 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/25 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie r. 2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 229,22 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
178,50 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
378,81 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 858,35 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/25 |
skrinka rohová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PHARUS s. r. o. |
46964720 |
|
90,30 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0008/25 |
pás pre zaistenie polohy vsede |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MSM Slovakia s. r. o. |
31440479 |
|
35,18 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/25 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
30,63 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/25 |
vývoz separovaného odpadu 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
142,68 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/25 |
revízia výťahov 03-2025 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
132,68 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/25 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 490,48 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/25 |
mrazené kur.stehná, sliepky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
243,20 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/25 |
bryndza |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
165,15 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/25 |
sušené marhule |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
135,66 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
500,45 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
246,57 € |
27.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/25 |
zneškodnenie odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
116,85 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/25 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
190,69 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/25 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
331,22 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
146,98 € |
26.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/25 |
ochranné rohy muriva |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
184,50 € |
25.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/25 |
veľkonočné čokolády |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
310,45 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/25 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
DEMIFOOD spol. s r. o. |
36324124 |
|
1 540,66 € |
25.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
488,76 € |
24.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
297,61 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
523,68 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/25 |
mrazené kur. prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
240,86 € |
21.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |