DFB0101/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
155,94 € |
12.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 644,42 € |
12.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
vývoz separovaného odpadu 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis s.r.o. |
36836516 |
|
114,44 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
teplo a ohrev TÚV - vyúčtovanie 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
797,24 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
809,14 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
mrazená brokolica, karfiol, kur.prsia a stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
333,30 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 530,62 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
127,01 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
226,01 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
614,27 € |
07.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
36,72 € |
07.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
pranie posteľnej bielizne 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 416,25 € |
06.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
154,27 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
317,13 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
162,87 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 719,51 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
pracovné odevy a obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROTECT trade s. r. o. |
46805851 |
|
91,86 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
mrazené kur.pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
35,64 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/24 |
plyn 02-2024 SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
983,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24 |
teplo a ohrev TÚV 02-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 469,79 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
oprava umývacieho stroja |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Štefan Halász - Servis |
41951239 |
|
50,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
el. energia 02-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 578,69 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
783,32 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
50,86 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
176,23 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
204,30 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/24 |
materiál na údržbu, utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
89,82 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
výkon technika PO a BOZP 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |