DFB0077/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
176,23 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
204,30 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/24 |
materiál na údržbu, utierky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
89,82 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
výkon technika PO a BOZP 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
vrátenie poplatku za školenie p. Mikulášiková |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
149,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
el. energia - vyúčtovania 01-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 351,37 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
servis kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
250,00 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
403,50 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
845,22 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/24 |
servis sporáku, materiál na údržbu elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
391,40 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/24 |
mrazené držky, kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
210,72 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/24 |
vodné a stočné, voda z povrch. odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
128,21 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
základné potraviny-treska |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
136,22 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
kancelársky materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
85,63 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
tonery, servisné práce, myš, reproduktory |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
323,72 € |
30.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
29.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
servis kúrenia a radiátorov SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BZ Instal, s.r.o. |
50593595 |
|
120,00 € |
29.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
135,25 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
191,22 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
305,58 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 111,46 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
náhrada škody za neoprávnené vypustené množstvo vod z povrch.odtoku do verejnej kanalizácie HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
9 129,56 € |
26.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
servis kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
275,04 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
124,98 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
302,64 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
školenie p. Šebestová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Asseco solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
285,17 € |
24.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/24 |
mrazený karfiol, kur.pečienky, prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
210,71 € |
24.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |