DFB0231/24 |
mobilné služby + splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/24 |
výkon technika PO a BOZP 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
54,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/24 |
el. energia - vyúčtovanie 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
988,97 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/24 |
vodné a stočné, voda z povrch.odtoku SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
128,21 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/24 |
materiál na údržbu + elektroinštalačné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
172,80 € |
31.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/24 |
vývoz separovaného odpadu 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
126,44 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
166,58 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
224,97 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/24 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 227,01 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/24 |
pranie posteľnej bielizne 03-2024 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 569,15 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/24 |
voda z povrchového odtoku HB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
225,47 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/24 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
50,28 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/24 |
preverenie plôch určených na odvádzanie vôd z povrch.odtoku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
43,08 € |
28.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/24 |
teplo a ohrev TÚV vyúčtovanie r. 2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
58 672,50 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/24 |
prenájom rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
27,72 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/24 |
kancelárske potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
445,04 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/24 |
PVC-vrecia, zástera, utierky a toaletný papier |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOHI-MARKET |
44796064 |
|
609,79 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
803,77 € |
27.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/24 |
mrazený karfiol, špenát, kur.prsia, filé, sliepka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
533,17 € |
27.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
178,60 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
146,36 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/24 |
revízia výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/24 |
oprava kotla Fagor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
680,40 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/24 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
181,07 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/24 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
3 263,68 € |
25.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/24 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
247,76 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/24 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
222,66 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/24 |
mrazené držky, brokolica, kur.stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
334,99 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
866,38 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |