DFB0717/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 484,73 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0713/23 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
117,14 € |
27.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0711/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
160,82 € |
27.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0710/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
340,46 € |
27.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0709/23 |
mrazené kur.prsia, pečienky, karfiol |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
163,80 € |
27.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0706/23 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
411,45 € |
25.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0705/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
742,48 € |
23.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0704/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
104,36 € |
23.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0702/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
214,94 € |
23.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0701/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
260,56 € |
23.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0703/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 023,91 € |
23.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0699/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
41,72 € |
20.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0698/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
352,43 € |
20.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0697/23 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
1 183,59 € |
20.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0696/23 |
mrazené kur.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
96,77 € |
20.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0700/23 |
tréningový seminár - Model psychohygieny, Program podpory zdravia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
700,00 € |
19.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0693/23 |
finančný spravodaj |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
18,00 € |
18.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0691/23 |
vypustenie, napustenie a odvzdušnenie rozvodu kúrenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
157,21 € |
18.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0695/23 |
oprava batérie na umývadle |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BZ Instal, s.r.o. |
50593595 |
|
80,00 € |
18.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0694/23 |
výmena termostatických ventilov na radiátoroch |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BZ Instal, s.r.o. |
50593595 |
|
2 813,00 € |
18.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0689/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
328,73 € |
18.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0023/23 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
756,41 € |
18.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0690/23 |
Zbierka zákonov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
168,00 € |
17.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0692/23 |
pracovné odevy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
BRAKON s. r. o. |
48220931 |
|
1 172,16 € |
17.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0708/23 |
servis kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
42,00 € |
17.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0688/23 |
mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
149,14 € |
17.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0687/23 |
mäso |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
272,86 € |
17.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0707/23 |
deratizácia priestorov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
CHEMIKO Karol Bäuml |
35495545 |
|
132,00 € |
17.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0686/23 |
mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
80,29 € |
16.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0685/23 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 005,15 € |
16.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |