DFB0700/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0670/21 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
859,69 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0694/21 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
100,72 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0657/21 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
18,80 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0650/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
206,15 € |
29.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0655/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
829,72 € |
29.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0648/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
197,06 € |
29.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0649/21 |
mrazené kur.stehná, sliepky, mor. prsia, ryba, zeleninová zmes, filé |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
451,73 € |
29.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0647/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
701,39 € |
29.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0651/21 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
97,15 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0642/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
243,79 € |
27.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0644/21 |
mrazené kur.prsia,pečienky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
89,04 € |
27.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0656/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
93,50 € |
27.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0643/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
122,92 € |
27.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0645/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
938,54 € |
27.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0646/21 |
oprava otvárania brán |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
K & H - Ivan Kozák |
22707042 |
|
175,00 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0640/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
165,54 € |
24.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0641/21 |
kurz - inštruktor soc. rehabilitácie p. Iršová |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OZ Planéta Malého princa |
50170473 |
|
285,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0634/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
297,38 € |
22.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0632/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
173,00 € |
22.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0633/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
27,41 € |
22.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0638/21 |
tonery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
163,20 € |
22.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0637/21 |
monitor |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
91,00 € |
22.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0636/21 |
prenosný telefón |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
33,60 € |
22.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0639/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
320,08 € |
21.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0635/21 |
dezinfekcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
113,30 € |
21.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0630/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
280,50 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0629/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
811,80 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0628/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
114,69 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0627/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
783,39 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |