DFB0764/21 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
57,19 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0753/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
416,51 € |
01.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0747/21 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0748/21 |
materiál na údržbu-elektro |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
RKsystem.sk s. r. o. |
48243299 |
|
250,39 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0770/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0750/21 |
servis brány |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
SUN SYSTEM SR s r. o. |
36532363 |
|
900,60 € |
29.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0743/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
930,92 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0762/21 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
855,47 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0736/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
283,89 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0735/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
317,19 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0733/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
266,71 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0732/21 |
mrazené kur.prsia,pečienky, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
186,20 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0731/21 |
mrazené šúlance |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
121,92 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0729/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
307,69 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0730/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
94,62 € |
27.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0734/21 |
revízia výťahov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
97,15 € |
26.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0737/21 |
tréningový seminár - Odolnosť a nastavenie mysle MINDSET |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
1 020,00 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0727/21 |
oprava práčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Dušan Rybár s. r. o. |
46953426 |
|
92,50 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0726/21 |
mrazená brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
22,50 € |
25.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0742/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
112,20 € |
25.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0725/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
174,62 € |
25.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0724/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
362,05 € |
25.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0723/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
1 751,61 € |
25.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0721/21 |
dezinfekcia na ruky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
221,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0720/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
219,33 € |
22.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0728/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
387,18 € |
21.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0722/21 |
revízia tlakomer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Homola s. r. o. |
31325921 |
|
34,79 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0718/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
253,97 € |
20.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0714/21 |
mrazené kur.pečienky, mor.prsia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. - mrazené |
34099514 |
|
129,64 € |
20.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0719/21 |
doplnenie lekárničky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s.r.o. |
44673515 |
|
34,05 € |
20.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |