DFB0139/21 |
teplo a ohrev TÚV 03-2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 209,64 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/21 |
mobilné služby, splátka MT |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
32,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/21 |
el. energia SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
93,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/21 |
plyn SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MFGK Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,92 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/21 |
pevná linka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Slovak Telecom, a. s. |
35763469 |
|
44,15 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/21 |
mrazené filety, kur.pečienky, mor.prsia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
157,14 € |
01.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/21 |
materiál na údržbu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
185,46 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
87,98 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
384,17 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
37,37 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
636,79 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/21 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - vajcia |
34152199 |
|
32,83 € |
01.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/21 |
výkon technika PO a BOZP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
31,87 € |
28.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/21 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/21 |
pranie posteľnej bielizne |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
633,25 € |
28.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/21 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - ovocie a zelenina |
41836952 |
|
444,03 € |
26.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/21 |
zemiaky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská - zemiaky |
41836952 |
|
152,63 € |
26.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
220,19 € |
26.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/21 |
externý hardisk, servisné práce |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
417,90 € |
26.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/21 |
vyúčtovanie tepla a ohrevu TÚV r. 2020 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 234,41 € |
25.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/21 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
226,66 € |
25.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/21 |
2x myš, 2x telefón |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
92,00 € |
25.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/21 |
servis výťahov-revízie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
93,60 € |
24.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
344,67 € |
24.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/21 |
mrazená sliepka, špenát |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
32,54 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
107,34 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
277,60 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/21 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MIK s r. o. |
34099514 |
|
149,44 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/21 |
vajcia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - vajcia |
34152199 |
|
32,83 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/21 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
703,41 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |