DFB0416/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
187,58 € |
24.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0415/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
519,58 € |
24.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0414/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
168,84 € |
24.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0026/20 |
kadernícke služby PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
61,80 € |
22.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0413/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
520,24 € |
21.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0411/20 |
pracovná obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Mystiq SK s.r.o. |
50433491 |
|
149,04 € |
20.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0417/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
874,96 € |
19.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/20 |
mrazená tilapia, brokolica |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
94,08 € |
19.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
265,12 € |
19.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/20 |
nanuky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
111,97 € |
19.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
1 229,19 € |
18.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0410/20 |
čistiace prostriedky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
|
1 793,48 € |
18.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0419/20 |
školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
PROFIS |
34103201 |
|
7,97 € |
17.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/20 |
vodné a stočné |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 328,48 € |
17.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/20 |
stiahnutie kamerového záznamu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
56,52 € |
17.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/20 |
doplnenie lekárničiek |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FARMEDIX, s. r. o. |
44673515 |
|
31,07 € |
17.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
208,65 € |
17.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0400/20 |
základné potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
578,35 € |
17.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0024/20 |
drogéria PSS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
780,84 € |
14.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0403/20 |
oprava videovrátnik SV |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
K & H - Ivan Kozák |
22707042 |
|
264,00 € |
14.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0391/20 |
prenosný miniterminál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
235,20 € |
12.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/20 |
prac. obuv |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
KOVYST, spol. s r. o. |
45476471 |
|
31,73 € |
12.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/20 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
547,00 € |
12.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/20 |
prenájom rohože |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
21,48 € |
12.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0389/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
319,15 € |
12.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/20 |
mrazené kur.pečienky a kur.stehná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
99,84 € |
12.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0397/20 |
oprava potrubia v plynovej kotolni |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
225,60 € |
11.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0396/20 |
zneškodnenie zdrav. odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
54,60 € |
11.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0392/20 |
oprava chladiarenského zariadenia |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Stanislav Mráz - oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
18,00 € |
10.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/20 |
ovocie a zelenina |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč |
00596299 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 024,95 € |
10.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |