DFB0710/19 |
maliarske potreby |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Patrik Osuský - Paint |
44340605 |
|
110,60 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK0006/19 |
odborný autorský dohľad |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Atelier BUDO s.r.o. |
47989017 |
|
600,00 € |
19.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0704/19 |
4x prenosný miniterminál |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
868,80 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0703/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IReSoft s r. o. |
26297850 |
|
18,15 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0707/19 |
2 x PC, 3 x tlačiarne, tonery |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
3 692,00 € |
18.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0701/19 |
mrazené kur.pečienky, kur.prsia |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
86,33 € |
18.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0706/19 |
servisné práce |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
100,80 € |
18.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0008/19 |
preprava zamestnancov - kultúrne podujatie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
SKAND Skalica, spol. s r. o. |
34101560 |
|
423,60 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0698/19 |
školenie |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
69,00 € |
16.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0700/19 |
seminár |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
VEMA |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0708/19 |
madrace |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MATRATEX manufacture s r. o. |
36403687 |
|
2 392,80 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0702/19 |
mäso a mäsové výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
ONDROVIČ Vojtech HEVRON VO |
35292130 |
|
970,51 € |
16.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0694/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
228,62 € |
16.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0695/19 |
základné potraviny |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - základné potraviny |
31428819 |
|
2 068,45 € |
16.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0022/19 |
kadernicke služby PSS |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Šušotová Denisa |
41212622 |
|
86,90 € |
14.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0692/19 |
vypracovanie Plánu ochrany zamestnancov |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
135,00 € |
14.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0697/19 |
vodné a stočné |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bratisl.vodár.spoločnosť |
35850370 |
|
1 279,45 € |
14.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0689/19 |
predplatné práca a mzdy r. 2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
75,92 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0688/19 |
predplatné finančný spravodaj r. 2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
26,40 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0687/19 |
predplatné Zbierka zákonov r. 2020 |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
124,15 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0691/19 |
materiál na údržbu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
124,62 € |
13.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0690/19 |
materiál na údržbu |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
M-MAS, s. r. o. |
47179350 |
|
881,50 € |
13.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0685/19 |
servisné práce |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
76,80 € |
12.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0693/19 |
chlieb a pekárenské výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
FAUN spol. s r. o. |
31409385 |
|
592,88 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK0004/19 |
stavebné práce - kanalizácia II |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
UNISTAV spol. s r.o. |
31409539 |
|
80 637,43 € |
12.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0684/19 |
tonery |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
Bronislav Polák BZ - pro |
34786996 |
|
186,00 € |
12.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0696/19 |
vrecia na špinavú bielizeň |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
TheraCare s.r.o. |
51400294 |
|
306,00 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0699/19 |
ovocie a zelenina |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
HERCOG Pavol OVOCIE - ZELENINA |
37769685 |
|
991,68 € |
11.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0677/19 |
mlieko a mliečne výrobky |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mlieko |
31428819 |
|
419,99 € |
11.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0676/19 |
mrazená tilapia, morčacie prsia, sliepka |
DD a DSS pre dospelých Holíč |
00596299 |
MABONEX Slovakia s r. o. - mrazené |
31428819 |
|
297,67 € |
11.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |