Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 3/2026/CSSSe Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy - pozemky Centrum sociálnych služieb Sereď, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 30996678 Trnavský samosprávny kraj 37836901 0,00 € 16.02.2026 26.02.2026 03.03.2026 Mgr. Milada Floriánová riaditeľka Zmluva
DF-12/26 služba pre klientov- strihanie Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Tünde Nagy 56222297 162,00 € 16.02.2026 14.03.2026 Faktúra
DFO7029/26 Objednávame u Vás Diamant vodu 15 ks v hodnote 60,00 € Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Fontee s.r.o. 31422772 60,00 € 13.02.2026 17.02.2026 Objednávka
DFO7030/26 Objednávame u Vás stavebné práce na úpravu miestnosti upratovačiek v hodnote 3567€ Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 GomboStav 46756035 3 567,00 € 13.02.2026 17.02.2026 Objednávka
DFO7032/26 Objednávame u Vás zákusky tvarohová miša 124ks ,dia orieškový rez 26ks v celkovej hodnote 311,80 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Dušan Halada 41152735 311,80 € 13.02.2026 18.02.2026 Objednávka
DFO7034/26 objednávame u Vás príves UNIKOL 1 ks v celkovej hodnote 1247,40 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Michal Šulek - AUTOČERNÝ 43200460 1 247,40 € 13.02.2026 18.02.2026 Objednávka
DFB260173/26 Servis hygienických služieb 02/26 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 CWS - boco Slovensko 31411045 127,86 € 13.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB260167/26 Nákup vody diamant do dávkovačov Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Fontee s.r.o. 31422772 60,00 € 13.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB260168/26 stavebné práce na úpravu miestnosti upratovačiek Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 GomboStav 46756035 3 567,00 € 13.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB260169/26 Nákup materiálu - nitrilové rukavice Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 44 ENTERPRISE, s. r. o. 45886946 704,00 € 13.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB260170/26 Servisné a revízne činnosti 02/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Veolia Energia Slovensko 35702257 444,03 € 13.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB260171/26 Servisné a revízne činnosti 02/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Veolia Energia Slovensko 35702257 214,02 € 13.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB260174/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 501,93 € 13.02.2026 27.03.2026 Faktúra
DFB260175/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 FruitHome s.r.o. 52437221 44,94 € 13.02.2026 27.03.2026 Faktúra
DFB260159/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 617,71 € 12.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB260164/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 132,49 € 12.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB260117/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 1 294,29 € 12.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFB260165/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Vančo, s.r.o. 46707204 654,64 € 12.02.2026 24.03.2026 Faktúra
DFB260166/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 FruitHome s.r.o. 52437221 532,08 € 12.02.2026 27.03.2026 Faktúra
DFB260151/26 oprava podlahy Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Štefan Pónya 30996678 3 649,00 € 11.02.2026 21.02.2026 Faktúra