Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO7080/26 Objednávame u Vás zákusky 132 ks v celkovej hodnote 203,25€ Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Dušan Halada 41152735 283,85 € 02.04.2026 22.04.2026 Objednávka
DFB260364/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 43,25 € 02.04.2026 27.04.2026 Faktúra
DFB260365/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 114,12 € 02.04.2026 27.04.2026 Faktúra
DFB260366/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 157,08 € 02.04.2026 27.04.2026 Faktúra
DFB260358/26 Služba osobný údaj - GDPR 042026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Osobnyudaj.sk 50528041 70,80 € 02.04.2026 27.04.2026 Faktúra
DFB260353/26 Služba BOZP a OPP 03/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 BM plus, s.r.o. 44269277 135,30 € 02.04.2026 27.04.2026 Faktúra
DFB260354/26 Pracovná zdravotná starostlivosť 03/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 TP Sante s.r.o. 35945249 79,95 € 02.04.2026 27.04.2026 Faktúra
DFB260359/26 Sympózium Profesionalna op.starost. Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu 51216477 395,00 € 02.04.2026 27.04.2026 Faktúra
DFB260356/26 Čítačka - Cygnus DSi800, servis Cygnus na diaľku Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 722,01 € 02.04.2026 27.04.2026 Faktúra
DFB260352/26 Prenájom priestorov registratúry 02-03/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 DOCUGROUP Slovakia 31440398 138,16 € 02.04.2026 27.04.2026 Faktúra
DFB260355/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Mäsovýroba PATA 50606344 895,26 € 02.04.2026 28.04.2026 Faktúra
DFB260357/26 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 FruitHome s.r.o. 52437221 377,32 € 02.04.2026 28.04.2026 Faktúra
DFB260363/26 Nákup materiálu - nitrilové rukavice Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 pre Vás, s. r. o. 53123727 3 927,39 € 02.04.2026 28.04.2026 Faktúra
DFB260351/26 Nákup vody diamant do dávkovačov Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Fontee s.r.o. 31422772 64,00 € 02.04.2026 28.04.2026 Faktúra
DFB260360/26 Telefónne poplatky 03/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 214,54 € 02.04.2026 28.04.2026 Faktúra
DFB260361/26 Telefónne poplatky 03/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 51,91 € 02.04.2026 28.04.2026 Faktúra
DFB260362/26 Telefónne poplatky 03/2026 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Slovak Telekom 35763469 96,80 € 02.04.2026 28.04.2026 Faktúra
DFO7070/26 Objednávame u Vás polohovací stolík 2ks, kompletný lymfodrenážny set pre celotelovú terapiu 1ks, toaletný vozíkClean 1 ks v celkovej hodnote 1051,76€ Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Velcon s.s.r.o 36056677 1 051,76 € 01.04.2026 08.04.2026 Objednávka
DFO7079/26 Objednávame u Vás nitrilové rukavice v celkovej hodnote 3927,39 Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 pre Vás, s. r. o. 53123727 3 927,39 € 01.04.2026 22.04.2026 Objednávka
DFO7069/26 Objednávame u Vás zákusky 105ks- Punčový rez, Dia kokosový rez 27 ks v celkovej hodnote 198€ Centrum sociálnych služieb Sereď 30996678 Dušan Halada 41152735 198,00 € 31.03.2026 03.04.2026 Objednávka