Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB260080/26 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 666,14 € 29.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB260081/26 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 785,44 € 29.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB260082/26 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 539,51 € 29.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB260085/26 vyhotovenie pečiatok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 FOREKO,s.r.o. 36224791 460,00 € 29.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB260087/26 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 21,84 € 29.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB260073/26 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ 43555811 38,65 € 29.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB260078/26 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ 43555811 4,39 € 29.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB260079/26 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ 43555811 23,09 € 29.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB260084/26 Nákup čistiacich potrieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 775,64 € 29.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFO7014/26 vyhotovenie pečiatok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 FOREKO,s.r.o. 36224791 460,00 € 28.01.2026 30.01.2026 Objednávka
DFO7016/26 Objednávame u Vás papernet utierky 2vrstvové biele 20 bal. po 12 ks v celkovej hodnote 775,64€. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 775,64 € 28.01.2026 01.02.2026 Objednávka
DFB260059/26 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 916,44 € 22.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB260062/26 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 157,08 € 22.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB260063/26 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 101,45 € 22.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB260064/26 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 5,43 € 22.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB260065/26 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 14,18 € 22.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB260066/26 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 110,20 € 22.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB260060/26 oprava umývačky, konvektomatu , kotla aj sporáku Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Miroslav Prvý - RSP 40197131 1 306,38 € 22.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB260068/26 Nákup potravín Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Vančo, s.r.o. 46707204 575,03 € 22.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFO7013/26 Objednávame u Vás opravu - umývačky riadu , konvektomatu, plynového varného kotla, plynového sporáku v celkovej hodnote 1306,38 Eur. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď 30996678 Miroslav Prvý - RSP 40197131 1 306,38 € 21.01.2026 23.01.2026 Objednávka