Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0275/25 Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 25.08.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 252,28 € 26.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0274/25 Pracovný odev a obuv podľa objednávky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 4 599,71 € 25.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0273/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 19.08.2025 a 22.08.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 170,25 € 22.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0272/25 Vyúčtovanie od 1.10.2023-6.8.2025 odberné miesto: Bratislavská 87/8, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 ZVAK 36550949 64,22 € 20.08.2025 29.08.2025 Faktúra
43/2025 Objednávame si u Vás opravu tlačiarne EPSON L4260 TD04 v sume cca 80,- Eur. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 RM tes, s.r.o. 31415237 0,00 € 19.08.2025 21.08.2025 Objednávka
44/2025 Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a obuv v predpokladanej hodnote 3700,- EUR bez DPH. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 0,00 € 19.08.2025 22.08.2025 Objednávka
DFB0271/25 Za potraviny zo dňa 18.08.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 270,10 € 19.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0267/25 Montáž fólií na okná Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Vladimír Tomčányi - A B 30954771 129,15 € 13.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0266/25 Za potraviny zo dňa 11.08.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 451,27 € 13.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0269/25 Internet S na obdobie 1.8.2025-31.8.2025 Krásna, Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN, a.s. 35680202 22,53 € 13.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0268/25 V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za obdobie 07/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 13.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0270/25 O2 za obdobie 1.7.2025-31.7.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 47259116 220,43 € 13.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0265/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 12.08.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 187,73 € 12.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0263/25 Preplatok za 01.07.2025 - 31.07.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 -31,22 € 11.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0262/25 Servisné a revízne činnosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 162,36 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0256/25 Za právne poradenstvo a služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VIA LEGE, s.r.o. 36866415 430,50 € 07.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0258/25 Dodávky plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Priečna 1102 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 33,59 € 07.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0259/25 Dodávka plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Krásna 1083 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 339,42 € 07.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0260/25 Dodávka plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Krásna 1083 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 28,84 € 07.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0261/25 Dodávka plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Bratislavská 73 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 16,69 € 07.08.2025 13.08.2025 Faktúra