Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č. 14 (Zmluva č. 1/2022/DSSGa) Dodatok č.1 k Zmluve č.: BOZP/100/2022 zo dňa 01.02.2022- BM plus s.r.o. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 1 440,00 € 05.09.2025 19.09.2025 18.09.2025 Mgr. Veronika Fazekas riaditeľka DSS Zmluva
45/2025 Obejdnávame si Vás nasledovné tonery: 1xCF 217A, 2x Epson 101 yellov, 1x TN 243Y, 1x TN 243M, predpokladaná hodnota 200,- EUR s DPH. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DRUCKER s.r.o. 44925417 0,00 € 04.09.2025 05.09.2025 Objednávka
46/2025 Objednávame si u Vás výmenu TP Linku Switch 2x, inštalácia switchov, zapojenie internetu. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 RM tes, s.r.o. 31415237 0,00 € 03.09.2025 05.09.2025 Objednávka
DFB0290/25 Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 01.09.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 275,37 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0289/25 Telekomunikačné služby za 01.08.2025 - 31.08.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 57,30 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0288/25 Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 - Krásna, Priečna, Bratislavská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 561,24 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0278/25 Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 189,45 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0286/25 Za dodanú stravu za mesiac 08/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 341,00 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0279/25 Pranie a žehlenie za 08/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VT services s.r.o. 50994077 120,50 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0280/25 Servisný zásah - tlačiareň EPSON L4260 TD04 + prepravné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 RM tes, s.r.o. 31415237 77,00 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0281/25 BOZP a OPP za obdobie 08/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 98,40 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0277/25 Pranie rohožky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 17,59 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0287/25 Mrazená zelenina - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 55,10 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0284/25 Odvoz nebezpečného odpadu zo dňa 06.08.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 67,28 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0282/25 V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za obdobie 08/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0283/25 V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za školenie CO zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 50,00 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0285/25 Poplatok za Satelit za 01.09.2025 - 30.09.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,79 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 15/2025/DSSGa Zmluva o združenej dodávke elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny-číslo Zmluvy: ZDR-2025-A-08870-000 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta 00354961 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 44553412 5 000,00 € 01.09.2025 19.09.2025 15.09.2026 18.09.2025 Mgr. Veronika Fazekas riaditeľka DSS Zmluva
DFB0276/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 26.08.2025 a 28.08.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 127,59 € 28.08.2025 03.09.2025 Faktúra
Dodatok č. 13 (Zmluva č. 16/2023/DSSGa) Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 21.11.2023 - EA projekt, s.r.o. Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta 00354961 EA projekt, s.r.o. 46241965 0,00 € 28.08.2025 04.09.2025 04.09.2025 Mgr. Veronika Fazekas riaditeľka DSS Zmluva