Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0174/25 Telekomunikačné služby od 01062025 do 30062025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 57,30 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
25/2025 Objednávame si u Vás 2x náhradný toner do tlačierne Laser Jet a 1s toner do tlačierne Brother,black, predpokladaná hodnota 180,- EUR s DPH. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DRUCKER s.r.o. 44925417 0,00 € 03.06.2025 03.06.2025 Objednávka
DFB0172/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 03.06.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 164,77 € 03.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0173/25 Za dodanú stravu za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 286,00 € 03.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0170/25 Dodávka elektriny za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 Krásna, Priečna, Bratislavská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 561,24 € 02.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0171/25 Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 02.05.2025 - 31.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 243,27 € 02.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0167/25 Pranie a žehlenie za 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VT services s.r.o. 50994077 134,90 € 02.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0168/25 Na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a OPP za 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 98,40 € 02.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0169/25 V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za obdobie 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 02.06.2025 06.06.2025 Faktúra
23/2025 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás 12 ks stoličiek,43x40x94 cm, výška sedu 44 cm drevo masív,farba dub sonoma, celková cena 912,- EUR s DPH a skrinku s klučikom na defibrilator. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MOMENT GROUP s.r.o 36227102 0,00 € 30.05.2025 30.05.2025 Objednávka
24/2025 Objednávame si u Vás 6 ks rohoží interier/exterier, celkova hodnota 266,10,- EUR bez DPH. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 0,00 € 30.05.2025 30.05.2025 Objednávka
DFB0166/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 27.05.2025 a 30.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 103,51 € 30.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFK0009/25 Stavebné práce na stavbe "Prestavba objektu Cukráreň na základe zmluvy o dielo zo dňa 21.10.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Savingplus, spol. s r.o. 36258547 7 685,11 € 29.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB0165/25 Satelit na obdobie od 1.6.2025-30.6.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,79 € 29.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB0164/25 Mrazená zelenina - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 53,68 € 28.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB0163/25 Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 26.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 388,16 € 27.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFS0002/25 9 ks darcekove karty po 30 EUR Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 dm drogerie markt, s.r.o. 31393781 270,00 € 26.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0161/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 20.05.2025 a 23.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 386,11 € 23.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB0162/25 Odvoz nebezpečného odpadu z 15.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 350,55 € 23.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB0159/25 Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 19.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 213,51 € 21.05.2025 04.06.2025 Faktúra