Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0056/26 Oprava umývačky riadu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Tibor Ládi - Tibik shop-service 14060884 192,25 € 06.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0057/26 Zemný plyn 2/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 488,08 € 06.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0054/26 Holičské služby 2/2026 Topoľová 4,6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 45,00 € 06.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0053/26 Poplatok za čistenie fekálií 2/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 05.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0052/26 BOZP - OPP január - február/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 500,00 € 05.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0051/26 Ochrana osobných údajov 3 - 4/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ITAK s.r.o 36523488 49,20 € 04.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0046/26 Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby, mikr. taška Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 930,10 € 04.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0050/26 Kontrola komínov Sokolecká 12, SNP 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. 54083931 60,00 € 04.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0049/26 Telekomunikačné služby (mobil) 2/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 155,36 € 04.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0047/26 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 3/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 59,13 € 04.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0048/26 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 2/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 3/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 90,45 € 04.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0045/26 Odobratá strava pre PSS 2/2026 v počte 3258 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 5 434,13 € 03.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0044/26 Odber kuchynského odpadu 2/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 03.03.2026 25.03.2026 Faktúra
0020/26 dssokoc.sk (.sk doména) od 07.04.2026 - 07.04.2027 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Websupport, s.r.o. 36421928 20,79 € 02.03.2026 11.03.2026 Objednávka
DFB0043/26 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 HOBBY - Németh, s.r.o. 44852835 32,98 € 02.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0042/26 Odber el. energie 2/2026 (SNP 767/6) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 90,67 € 02.03.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0039/26 Mikrot. sáčky 25x25x0,012 my/150 ks v počte 3 ks, mikrot. sáčky far. 30x40 cm/150 ks v počte 3 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 15,30 € 27.02.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0040/26 Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 73,78 € 27.02.2026 25.03.2026 Faktúra
DFB0041/26 Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 776,43 € 27.02.2026 25.03.2026 Faktúra
0017/26 Kontrola komínov na plynné palivá 2 ks na adresách SNP 6, Sokolecká 12, 930 28 Okoč Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. 54083931 60,00 € 26.02.2026 07.03.2026 Objednávka