Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0272/26 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 203,97 € 16.09.2026 21.09.2026 Faktúra
DFB0270/26 Poplatok za čistenie fekálií 8/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 16.09.2026 21.09.2026 Faktúra
DFB0271/26 Poplatok za stravovanie - september 2026 (Chmela A.) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč 00350206 39,90 € 16.09.2026 21.09.2026 Faktúra
0072/26 Údržbársky materiál Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 1 000,00 € 14.09.2026 17.09.2026 Objednávka
DFB0268/26 Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 976,10 € 14.09.2026 21.09.2026 Faktúra
DFB0269/26 Internet 50/10 Mbits, 9/2026 - Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IP HOME Slovakia s.r.o. 50050648 30,75 € 14.09.2026 21.09.2026 Faktúra
DFB0267/26 Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 806,27 € 11.09.2026 21.09.2026 Faktúra
DFB0265/26 Holičské služby 8/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 318,50 € 10.09.2026 21.09.2026 Faktúra
DFB0266/26 Odber el. energie 8/2026 - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 593,55 € 10.09.2026 21.09.2026 Faktúra
0071/26 Obed počas školského roka 2026/2027 (Chmela Adrián) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč 00350206 380,00 € 09.09.2026 17.09.2026 Objednávka
0073/26 Revízia elektrických spotrebičov, ručných náradí, pracovných strojov a bleskozvodov Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BURIÁN Árpád 32320744 1 488,00 € 09.09.2026 17.09.2026 Objednávka
DFB0264/26 Odvoz odpadovej vody 8/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 996,30 € 09.09.2026 21.09.2026 Faktúra
DFB0263/26 Zemný plyn 8/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 37,15 € 08.09.2026 18.09.2026 Faktúra
DFB0262/26 BOZP - OPP júl - august/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 500,00 € 08.09.2026 18.09.2026 Faktúra
DFB0261/26 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 08/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 81,67 € 08.09.2026 18.09.2026 Faktúra
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 57/2024/CSSOOS) Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. zmluvy 20242608 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda 00596485 encare, s.r.o. 52302555 0,00 € 07.09.2026 16.09.2026 31.12.2027 08.09.2026 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
DFB0258/26 Ochrana osobných údajov september - október/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ITAK s.r.o 36523488 49,20 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
DFB0260/26 Záhradkárske potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Németh Fridrich 34433287 195,54 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
DFB0259/26 Chladnička PTL-2352 PHILCO Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Tibor Ládi - Tibik shop-service 14060884 269,00 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
DFB0257/26 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 08/2026 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 73,80 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra