Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0201/25 LIVARNO home Lamelová sieťka proti hmyzu na dvere (antracitová) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 36,95 € 11.06.2025 11.07.2025 Faktúra
0048/25 Oprava vozidla DS016CZ Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 265,00 € 09.06.2025 13.06.2025 Objednávka
DFB0162/25 Poplatok za čistenie fekálií 5/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0160/25 Odobratá strava pre PSS 5/2025 v počte 3509 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 5 855,44 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0158/25 Zemný plyn 5/2025 SNP 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 68,09 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0159/25 Zemný plyn 5/2025 Sokolecká 77/12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 91,04 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0161/25 Holičské služby 5/2025 Topoľová 4,6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 57,00 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0157/25 Odber el. energie 05/2025 - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 65,77 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
0046/25 Garniže a závesy Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 595,51 € 05.06.2025 05.06.2025 Objednávka
0047/25 Webinár "Cestovné náhrady pri pracovných cestách - nové trendy. Správne, zrozumiteľné a jednoduché vyúčtovanie pracovných ciest. Legislatívne zmeny v roku 2025." pre 1 os. Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279 55,00 € 05.06.2025 10.06.2025 Objednávka
DFB0156/25 Garniž a záves Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 595,51 € 05.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0154/25 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 04/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 67,65 € 05.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0152/25 Kancelársky papier A4, biely 100 bal. (500 ks v bal.), doprava Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 527,30 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0153/25 Odber kuchynského odpadu 5/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0148/25 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 05/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 06/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 98,24 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0149/25 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 6/2025 Záhradkárska 5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 60,15 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0150/25 Telekomunikačné služby (mobil) 05/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 157,35 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0151/25 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 05/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 30,74 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
0045/25 Kancelársky papier Royal A4 80 g biely (500 ks/bal.) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 527,30 € 03.06.2025 03.06.2025 Objednávka
DFB0147/25 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 57,65 € 03.06.2025 25.06.2025 Faktúra