DFB0049/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
160,15 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 02/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/25 |
Kupóny Cadhoc NH 10 eur 189 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 890,00 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0017/25 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
193,50 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0016/25 |
Strihanie vlasov 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
112,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0023/25 |
Darčekové poukážky v nominálnej hodnote |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 890,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0044/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby, batérie, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
738,55 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/25 |
Holičské služby 2/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
141,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/25 |
Odber el. energie 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 554,18 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0015/25 |
Lieky 2/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
974,04 € |
03.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0014/25 |
Obedár modrý 3 x 0,5 l, MagicHome I LB933, 10 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
61,79 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0020/25 |
Holičské služby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
250,00 € |
27.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
0021/25 |
Holičské služby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
750,00 € |
27.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
0022/25 |
Odvoz odpadových vôd v objeme 450 m3 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
1 000,00 € |
27.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0042/25 |
Mikroténové vrecká 25 x 35 x 0,012 my/ 50 ks v počte 4 ks, 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 4 ks, mikrot. sáčky 35 x 45 x 0,017 my/ 25 ks v počte 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
16,58 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/25 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,65 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
148,57 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0022/25 |
Polohovacie kreslo HOVEN/HADRUP čierna 1 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
207,99 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0013/25 |
TENA Bed Plus Wings absorpčné položky, 180x80cm, 20 ks, 8 bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
T.O.P. MEDICAL s.r.o. |
50554638 |
|
100,20 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0012/25 |
Antidekubitný matrac s kompresorom UNIZDRAV 1 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
53,20 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |