Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0294/25 Odber el. energie 10/2025 (SNP 767/6) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 107,05 € 03.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0292/25 Odber kuchynského odpadu 9/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 02.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFO0080/25 Pyžamový overal, doprava, dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Pavel Michna 61584576 63,60 € 01.10.2025 08.10.2025 Faktúra
DFB0290/25 Odber el. energie 09/2025 - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 1 196,66 € 01.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0291/25 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,40 € 30.09.2025 31.10.2025 Faktúra
DFO0077/25 Jika Deep - WC sedadlo bez poklopu, doprava, dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 SANITINO s.r.o. 27545423 52,30 € 24.09.2025 08.10.2025 Faktúra
DFO0076/25 Hygienické potreby 10 bal., 12 a 6 ks, (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 120,60 € 23.09.2025 08.10.2025 Faktúra
DFB0288/25 LIVARNO home regál na topánky, doprava, dobierka Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 13,48 € 19.09.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0287/25 Vedro 12l, doprava, dobierka Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lean Commerce s. r. o. 52594734 19,45 € 19.09.2025 07.10.2025 Faktúra
DFO0075/25 Tena Bed plus Wings Absorpčné podložky so záložkami 180*80 cm, 6 ks, dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 vasalekaren.sk s.r.o. 52600157 91,55 € 19.09.2025 08.10.2025 Faktúra
DFB0286/25 Holičské služby 8/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 255,50 € 18.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFO0074/25 Strihanie vlasov a holenie 8/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 289,50 € 18.09.2025 08.10.2025 Faktúra
DFB0285/25 Zosilnenie sadrokartónových stien Topoľová 4, 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Révész s.r.o. 36278319 295,20 € 17.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFO0073/25 Hygienické potreby 24 bal., 2 x 24 ks, (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 278,40 € 17.09.2025 08.10.2025 Faktúra
DFB0283/25 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,40 € 16.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0282/25 Internet 50/10 Mbits 9/2025 - Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IP HOME Slovakia s.r.o. 50050648 30,75 € 16.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0284/25 BOZP - OPP júl - august/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 400,00 € 16.09.2025 26.09.2025 Faktúra
0074/25 LIVARNO home Regál na topánky Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 13,48 € 14.09.2025 19.09.2025 Objednávka
0073/25 Vedro 12l s vekom oválne, plastové Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lean Commerce s. r. o. 52594734 19,45 € 11.09.2025 19.09.2025 Objednávka
DFB0281/25 Keramický materiál, doprava Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 PECE spol. s r. o. 36618233 1 049,00 € 11.09.2025 26.09.2025 Faktúra