Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0257/25 Čistiace a hygienické potreby, Topoľníky Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 100,76 € 26.08.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0255/25 Kuchynské potreby 3 ks (panvice) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Karol Sípos 32304544 85,90 € 22.08.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0253/25 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 08/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 67,65 € 22.08.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0254/25 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 08/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 67,65 € 22.08.2025 26.09.2025 Faktúra
DFO0063/25 Záhradkárske potreby PSS Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 95,85 € 21.08.2025 10.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 18/2025/CSSOOS Darovacia zmluva č. 18/2025/CSSOOS Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda 00596485 Essity Slovakia s.r.o. 36590941 1 500,00 € 21.08.2025 21.08.2025 23.09.2025 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
DFB0252/25 Čistiace a hygienické potreby, Záhradkárska 84 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 9,09 € 21.08.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0249/25 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,40 € 19.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0250/25 Potraviny Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 PPP MARKET s.r.o. 47364971 269,55 € 19.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0251/25 Čistiace a hygienické potreby, Čalovská 1014 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 946,83 € 19.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0248/25 Vyhotovenie periodickej revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodu na budovách v správe zariadenia Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BURIÁN Árpád 32320744 1 395,30 € 19.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFO0062/25 Vyhotovenie periodickej revízie elektrickej inštalácie v správe PSS Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BURIÁN Árpád 32320744 423,00 € 19.08.2025 10.09.2025 Faktúra
0068/25 BF panvice BLACK LINE 3 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Karol Sípos 32304544 85,90 € 18.08.2025 22.08.2025 Objednávka
DFB0247/25 Holičské služby 7/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 462,00 € 13.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0246/25 Internet 50/10 Mbits 8/2025 - Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IP HOME Slovakia s.r.o. 50050648 30,75 € 13.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0244/25 Holičské služby 8/2025 Topoľová 4,6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 45,00 € 13.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0245/25 Materiál do šijacieho stroja, doprava Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 CSVK SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŠCIA 6762518282 52,16 € 13.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFO0061/25 Strihanie vlasov a holenie 7/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 354,50 € 13.08.2025 10.09.2025 Faktúra
DFB0243/25 Odvoz odpadovej vody 7/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 996,30 € 12.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0241/25 Poplatok za čistenie fekálií 7/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 12.08.2025 02.09.2025 Faktúra