DFB0257/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Topoľníky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
100,76 € |
26.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/25 |
Kuchynské potreby 3 ks (panvice) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
85,90 € |
22.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/25 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,65 € |
22.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/25 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,65 € |
22.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0063/25 |
Záhradkárske potreby PSS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
95,85 € |
21.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 18/2025/CSSOOS |
Darovacia zmluva č. 18/2025/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Essity Slovakia s.r.o. |
36590941 |
|
1 500,00 € |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
23.09.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0252/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Záhradkárska 84 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
9,09 € |
21.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
19.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/25 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
PPP MARKET s.r.o. |
47364971 |
|
269,55 € |
19.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Čalovská 1014 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
946,83 € |
19.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/25 |
Vyhotovenie periodickej revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodu na budovách v správe zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BURIÁN Árpád |
32320744 |
|
1 395,30 € |
19.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0062/25 |
Vyhotovenie periodickej revízie elektrickej inštalácie v správe PSS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BURIÁN Árpád |
32320744 |
|
423,00 € |
19.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0068/25 |
BF panvice BLACK LINE 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
85,90 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0247/25 |
Holičské služby 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
462,00 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/25 |
Internet 50/10 Mbits 8/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/25 |
Holičské služby 8/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
45,00 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/25 |
Materiál do šijacieho stroja, doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CSVK SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŠCIA |
6762518282 |
|
52,16 € |
13.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0061/25 |
Strihanie vlasov a holenie 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
354,50 € |
13.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/25 |
Odvoz odpadovej vody 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |