Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0345/24 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2024 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,99 € 01.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0344/24 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2024, internet Sokolecká 12, SNP 6) 08/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 113,40 € 01.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0343/24 Telekomunikačné služby (mobil) 07/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 150,00 € 01.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0361/24 Odobratá strava pre PSS 07/2024 v počte 646 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 4 214,81 € 31.07.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0363/24 Holičské služby 07/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 528,00 € 31.07.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0342/24 Odber kuchynského odpadu 07/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 31.07.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0336/24 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 HOBBY - Németh, s.r.o. 44852835 10,88 € 31.07.2024 13.09.2024 Faktúra
DFO0059/24 Lieky 07/2024 (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 141,20 € 31.07.2024 17.09.2024 Faktúra
DFO0068/24 Strihanie vlasov 07/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 129,00 € 31.07.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0360/24 Holičské služby 07/2024 Topoľová 4,6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 129,00 € 30.07.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0337/24 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 492,82 € 30.07.2024 13.09.2024 Faktúra
0078/24 Vzdelávací program - Rozvoj pracovných zručností pre 2 os., inštruktor sociálnej rehabilitácie pre 1 os. Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Mgr. Alžbeta Adamová - HUMANIA 50038656 740,00 € 29.07.2024 06.08.2024 Objednávka
DFB0347/24 Záhradkárske potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Németh Fridrich 34433287 214,37 € 29.07.2024 13.09.2024 Faktúra
Zmluva č. 38/2024/CSSOOS Dohoda o zmene licenčnej zmluvy č. 38/2024/CSSOOS Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda 00596485 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 0,00 € 25.07.2024 06.08.2024 05.08.2024 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 39/2024/CSSOOS Licenčná zmluva č. 39/2024/CSSOOS Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda 00596485 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 4 104,00 € 25.07.2024 01.01.2025 31.12.2025 06.08.2024 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
DFO0061/24 Antidekubitný matrac (200 x 90 cm) s kompresorom v počte 1 ks, dopravné, dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 51,20 € 25.07.2024 20.08.2024 Faktúra
DFO0066/24 Hygienické potreby 10 bal. , 150 ks/ bal., 80 ks/ bal., dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Dr.Max 100 s.r.o. 48115860 70,29 € 24.07.2024 20.08.2024 Faktúra
DFO0060/24 Potraviny (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 51,41 € 24.07.2024 17.09.2024 Faktúra
Zmluva č. 36/2024/CSSOOS Zmluva o nájme motorového vozidla č. 36/2024/CSSOOS Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda 00596485 László Tamás, PaedDr. 80,00 € 22.07.2024 24.07.2024 31.07.2024 23.07.2024 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
DFB0328/24 Odber el. energie 11.01.2024 - 15.07.2024 Topoľová 4, 6 - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 698,80 € 18.07.2024 20.08.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »