DFB0345/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2024 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/24 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2024, internet Sokolecká 12, SNP 6) 08/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
113,40 € |
01.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/24 |
Telekomunikačné služby (mobil) 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
150,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/24 |
Odobratá strava pre PSS 07/2024 v počte 646 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
4 214,81 € |
31.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/24 |
Holičské služby 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
528,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0342/24 |
Odber kuchynského odpadu 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/24 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
10,88 € |
31.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0059/24 |
Lieky 07/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 141,20 € |
31.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0068/24 |
Strihanie vlasov 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
129,00 € |
31.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0360/24 |
Holičské služby 07/2024 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
129,00 € |
30.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/24 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
492,82 € |
30.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0078/24 |
Vzdelávací program - Rozvoj pracovných zručností pre 2 os., inštruktor sociálnej rehabilitácie pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Alžbeta Adamová - HUMANIA |
50038656 |
|
740,00 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0347/24 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
214,37 € |
29.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 38/2024/CSSOOS |
Dohoda o zmene licenčnej zmluvy č. 38/2024/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
0,00 € |
25.07.2024 |
06.08.2024 |
|
05.08.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 39/2024/CSSOOS |
Licenčná zmluva č. 39/2024/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
4 104,00 € |
25.07.2024 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
06.08.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
DFO0061/24 |
Antidekubitný matrac (200 x 90 cm) s kompresorom v počte 1 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
51,20 € |
25.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0066/24 |
Hygienické potreby 10 bal. , 150 ks/ bal., 80 ks/ bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
48115860 |
|
70,29 € |
24.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0060/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
51,41 € |
24.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 36/2024/CSSOOS |
Zmluva o nájme motorového vozidla č. 36/2024/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
László Tamás, PaedDr. |
|
|
80,00 € |
22.07.2024 |
24.07.2024 |
31.07.2024 |
23.07.2024 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0328/24 |
Odber el. energie 11.01.2024 - 15.07.2024 Topoľová 4, 6 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 698,80 € |
18.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |