Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0362/24 Pravidelný kurz KKV, kurz prvej pomoci (Mgr. Veres T., Majer J.) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Autoškola VARGA, s.r.o. 50005189 684,00 € 16.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0359/24 Zákonník práce - úplné znenie 27/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 17,22 € 15.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0368/24 Tonery Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 22,90 € 15.08.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0367/24 Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 112,20 € 15.08.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0366/24 Výpočtová technika (bezdrótová myš 1 ks, USB 32 GB 1 ks) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 27,80 € 15.08.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0365/24 Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 1 548,40 € 15.08.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0355/24 Voda Pí 1,9 l 5 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 25,00 € 12.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0356/24 Poplatok za čistenie fekálií 07/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 12.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0352/24 Odber el. energie 07/2024 Kaštieľska 46 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 87,41 € 05.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0351/24 Odber el. energie 07/2024 Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 655,96 € 05.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0350/24 Odber el. energie 07/2024 Záhradkárska 5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 634,84 € 05.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0349/24 Odber el. energie 07/2024 Gorkého 2A, 2B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 605,16 € 05.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0348/24 Odber el. energie 16.07.2024 - 31.07.2024 Topoľová 4, 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 275,35 € 05.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0353/24 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 07/2024 Topoľová 4, 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 51,60 € 05.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFO0065/24 Pedikúra (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 202,50 € 05.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0341/24 Odber el. energie 08/2024 Hlavná 58 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 13,49 € 04.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFB0340/24 Odber el. energie 08/2024 Sokolecká ulica 12A, 12B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 300,00 € 04.08.2024 13.09.2024 Faktúra
DFO0064/24 Hygienické potreby v počte 15 bal., 24 ks/ bal. (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BENU SK 77, s. r. o. 50741268 314,55 € 02.08.2024 17.09.2024 Faktúra
0079/24 Záhradkárske potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Iveta Nagyová 37158791 250,00 € 01.08.2024 09.08.2024 Objednávka
0080/24 Údržbársky materiál Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Gizela Pavliková 54875692 50,00 € 01.08.2024 09.08.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »