Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0023/24 Údržbársky materiál, iné Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 500,00 € 24.02.2024 04.03.2024 Objednávka
DFO0018/24 Zájazd Česko - Nemecko "Cesta za vierou" od 15.04.2024 -18.04.2024 pre 2 os. (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 AWERTRAVEL, s.r.o. 36235989 770,00 € 22.02.2024 16.03.2024 Faktúra
DFB0065/24 Zájazd ZPC Česko - Nemecko "Cesta za vierou" od 15.04.2024 - 18.04.2024 pre 2 os. Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 AWERTRAVEL, s.r.o. 36235989 770,00 € 22.02.2024 17.03.2024 Faktúra
DFB0078/24 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 129,54 € 22.02.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0076/24 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 271,70 € 22.02.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0077/24 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 237,70 € 22.02.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0079/24 Potraviny (rôzne) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 117,19 € 21.02.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0080/24 Potraviny (chlieb a pečivo) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 183,77 € 20.02.2024 12.04.2024 Faktúra
DFO0015/24 Difuzér HOME - tmavé drevo 1 ks, doprava, dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Tech Stack s. r. o. 53379659 29,60 € 19.02.2024 16.03.2024 Faktúra
DFB0064/24 Oprava spevnených plôch pri terapeutickom centre na adrese: Sokolecká 77/12, Okoč - kryt z kameniva hrubého drveného (makadam) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 GSP - STAV, s. r. o. 44535031 360,00 € 19.02.2024 17.03.2024 Faktúra
DFB0075/24 Potraviny (rôzne) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 422,82 € 19.02.2024 12.04.2024 Faktúra
DFO0016/24 Antidekubitný chránič päty a lakťa v počte 2 ks, dopravné, dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 42,30 € 16.02.2024 16.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 18/2024/CSSOOS Zmluva č. 9410624146 o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 0,00 € 09.02.2024 09.03.2024 08.03.2024 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 19/2024/CSSOOS Zmluva č. 9410624148o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 0,00 € 09.02.2024 12.03.2024 11.03.2024 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 20/2024/CSSOOS Zmluva č. 9410624150 o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 0,00 € 09.02.2024 12.03.2024 11.03.2024 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
0019/24 Jednorazový riad (taniere, príbor) v počte po 1000 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 316,00 € 08.02.2024 17.02.2024 Objednávka
0020/24 Podklad/ kryt z kameniva hrubého drveného na adresu: Sokolecká 77/12, 930 28 Okoč podľa predloženého rozpočtu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 GSP - STAV, s. r. o. 44535031 360,00 € 08.02.2024 17.02.2024 Objednávka
DFO0017/24 Posteľný set, veľkosť 75x85, doprava (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 439,20 € 08.02.2024 16.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 Odber el. energie 01/2024 Gorkého 2A, 2B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 245,11 € 08.02.2024 17.03.2024 Faktúra
DFB0061/24 Odber el. energie 01/2024 Záhradkárska 5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 243,78 € 08.02.2024 17.03.2024 Faktúra