Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0023/24 Terapeutické pomôcky 1 ks (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 3lobit, s. r. o. 46020152 109,00 € 18.03.2024 21.05.2024 Faktúra
Zmluva č. 21/2024/CSSOOS Rámcová kúpna zmluva č. 21/2024/CSSOOS Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda 00596485 Brinzik Zoltán 3 526,05 € 14.03.2024 15.03.2024 13.03.2025 14.03.2024 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 22/2024/CSSOOS Rámcová kúpna zmluva č. 22/2024/CSSOOS Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda 00596485 Zoltán Brinzik - Office Center 46543112 631,40 € 14.03.2024 15.03.2024 13.03.2025 14.03.2024 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
0033/24 Tréningový seminár 5P - Program podpory zdravia pre 10 os. Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Navzájom lepší 51564882 800,00 € 12.03.2024 21.03.2024 Objednávka
0034/24 Oprava vozidla DS742ET Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 250,00 € 12.03.2024 21.03.2024 Objednávka
DFB0115/24 Poplatok za čistenie fekálií 02/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 12.03.2024 12.04.2024 Faktúra
0032/24 Nábytkový trezor elektronický 1+1 zadarmo, 16 l (Kód tovaru: 465019) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 B2B Partner s.r.o. 44413467 432,00 € 11.03.2024 19.03.2024 Objednávka
DFS0001/24 Kupóny Cadhoc NH NH 10 eur 177 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 770,00 € 11.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0114/24 Nájomné, el. energia, vodné 02/2024 Hlavná 716 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 594,24 € 11.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFO0003/24 Výživové doplnky - vitamín C 90 ks 47 bal. (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 916,97 € 07.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFO0027/24 Hygienické potreby 20 bal. (150ks/ bal.), doprava PSS Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 VIEVE s.r.o. 53667573 380,80 € 06.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFO0021/24 Potraviny (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 84,68 € 04.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0112/24 Ochrana osobných údajov 03 - 04/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ITAK s.r.o 36523488 48,00 € 04.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0108/24 Odber el. energie 02/2024 Kaštieľska 46 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 858,57 € 04.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0107/24 Odber el. energie 02/2024 Gorkého 2A, 2B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 358,19 € 04.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0106/24 Odber el. energie 02/2024 Záhradkárska 5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 740,88 € 04.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0105/24 Odber el. energie 02/2024 Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 434,04 € 04.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0117/24 Odber el. energie 03/2024 Sokolecká 12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 67,19 € 01.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0116/24 Odber el. energie 03/2024 SNP 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 105,85 € 01.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0104/24 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 02/2024, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 03/2024 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 105,17 € 01.03.2024 12.04.2024 Faktúra