DFB0020/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
187,76 € |
18.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/21 |
Nájomné 11/2020 - 01/2021, zemný plyn 11 - 12/2020, odber el. energie 11/2020, vyúčtovanie zemného plynu, el. energie 2020 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
1 571,40 € |
18.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0003/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
26,73 € |
18.01.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0007/21 |
Školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, ročná uzávierka a legislatívne zmeny od 01.01.2021" dňa 26.01.2021 pre 1 osobu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Consulting4you, s.r.o. |
47470551 |
|
59,00 € |
17.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0019/21 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
534,01 € |
15.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/21 |
Pracie a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
605,74 € |
15.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0006/21 |
Predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
14.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 3/2021/DSSOS |
automobil Škoda Fabia Activ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
12 296,96 € |
14.01.2021 |
15.01.2021 |
|
02.03.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0026/21 |
Servis hygienických potrieb (medziservis) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
33,84 € |
14.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
279,09 € |
12.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
38,82 € |
12.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
184,21 € |
11.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
179,34 € |
10.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0004/21 |
Rozličný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
950,00 € |
08.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Objednávka |
0005/21 |
Potravinárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
950,00 € |
08.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Objednávka |
DFO0002/21 |
Hygienické potreby 96 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
F-Dental Hodonín, s.r.o. |
26306085 |
|
464,20 € |
08.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0001/21 |
Antidekubitný matrac (200x90 cm) s kompresorom 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
44,70 € |
08.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/21 |
KTV 01 - 06/2021 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
66,00 € |
04.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/21 |
KTV 01 - 06/2021 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
66,00 € |
04.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/21 |
Internet 1 balík, publik IP 01 - 06/2021 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
48,00 € |
04.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |