Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0038/21 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 861,25 € 29.01.2021 05.03.2021 Faktúra
DFO0005/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 77,42 € 29.01.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0036/21 Elektrospotrebiče, iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Fitos 52357244 342,49 € 28.01.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB0060/21 Odvoz odpadovej vody 01/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 810,00 € 28.01.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB0034/21 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Arpád Bognár Mäso údeniny 14149109 228,45 € 27.01.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB0035/21 Respirátor FFP2 200 ks, rukavice latexové pudrované M 1 bal. (100 ks/ bal.) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ROIN, s.r.o. 35848901 131,64 € 27.01.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB0033/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 917,97 € 26.01.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB0032/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 741,01 € 26.01.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB0031/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 276,00 € 26.01.2021 05.03.2021 Faktúra
0009/21 Vonkajšia IP kamera Solight 1 ks, chladnička BEKO 1 ks, varná kanvica RK2380 1 ks, iné (TV konzola, rozbočovač, žiarovka, filter, batérie) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Fitos 52357244 342,49 € 25.01.2021 03.02.2021 Objednávka
DFB0030/21 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 279,77 € 25.01.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB0049/21 Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 75,74 € 25.01.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB0027/21 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 30,10 € 21.01.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB0029/21 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 195,99 € 21.01.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB0028/21 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 01/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 86,10 € 20.01.2021 05.03.2021 Faktúra
0008/21 Respirátor FFP2 200 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ROIN, s.r.o. 35848901 131,64 € 18.01.2021 26.01.2021 Objednávka
Zmluva č. 1/2021/DSSOS mobilná služba Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 Slovak Telekom, a.s. 35763469 271,00 € 18.01.2021 30.01.2021 17.01.2023 29.01.2021 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
DFB0024/21 Licencia IS Cygnus pro 01 - 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 IReSoft, s.r.o. 26297850 473,35 € 18.01.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB0037/21 Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 13,51 € 18.01.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB0021/21 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 10,26 € 18.01.2021 05.03.2021 Faktúra