0020/21 |
Online seminár "Zákonník práce v roku 2021" dňa 16.03.2021 pre 1 osobu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
190,80 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0102/21 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
15,00 € |
09.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0019/21 |
Zdravotná starostlivosť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DDKKMED spol., s.r.o. |
44902239 |
|
650,00 € |
05.03.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0017/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
891,80 € |
05.03.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/21 |
Spotrebný mateirál ku kyslíkovému koncentrátoru |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
28,90 € |
03.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0015/21 |
Vitamíny D3, zinok, B - kompex, multivitamín a pod. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
883,85 € |
03.03.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0017/21 |
Potreby na kreatívnu tvorbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
77,95 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0088/21 |
Potreby na kreatívnu činnosť (materiál na terapeutickú činnosť), dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
77,95 € |
01.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
248,95 € |
01.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/21 |
Podpora ku dochádzkovému systému AMS 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SYSTEM-IS s.r.o. |
44681445 |
|
400,80 € |
01.03.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/21 |
Holičské služby 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
600,00 € |
28.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/21 |
Odber kuchynského odpadu 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
28.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
119,80 € |
28.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0013/21 |
Strihanie vlasov 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
46,50 € |
28.02.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/21 |
Civilná obrana a ochrana 01 - 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
27.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0014/21 |
Lieky 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 239,98 € |
27.02.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/21 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 187,63 € |
26.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/21 |
Pracie a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
10,57 € |
26.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0016/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
130,91 € |
26.02.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0011/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
250,37 € |
26.02.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |