Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0087/23 Vitamíny 48 bal. (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 883,68 € 10.11.2023 11.01.2024 Faktúra
DFB0564/23 BOZP - OPP 09 - 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 360,00 € 10.11.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0550/23 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 180,02 € 10.11.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0542/23 Nájomné, el. energia 10/2023 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 2 210,94 € 09.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0541/23 Hosting dssokoc_sk_1 07.12.2023 - 06.12.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Websupport, s.r.o. 36421928 31,67 € 09.11.2023 30.01.2024 Faktúra
Zmluva č. 16/2023/DSSOS Zmluva č. 2/1000208228 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 240,00 € 08.11.2023 17.11.2023 31.10.2024 16.11.2023 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
DFB0539/23 Poplatok za čistenie fekálií 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 08.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0534/23 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 65,26 € 07.11.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0535/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 134,89 € 07.11.2023 12.01.2024 Faktúra
0104/23 Termostat SALUS RT310i (kód: 4361) v počte 1 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ELEKTRO ALICA s.r.o. 50144341 180,50 € 06.11.2023 13.11.2023 Objednávka
DFB0533/23 Seminár "Zákazky s nízkou hodnotou cez novú elektronickú platformu IS EVO" pre 1 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 PROEKO s.r.o. 35900831 89,00 € 06.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0538/23 Odber el. energie 10/2023 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 811,17 € 05.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0537/23 Odber el. energie 10/2023 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 153,98 € 05.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0526/23 Ochrana osobných údajov 11 - 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 48,00 € 04.11.2023 30.01.2024 Faktúra
Zmluva č. 14/2023/DSSOS Zmluva o dielo č. 14/2023/DSSOS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 V-G1 STAV, s.r.o. 54459371 90 632,02 € 02.11.2023 04.11.2023 03.11.2023 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
0103/23 Darčekové poukážky v nominálnej hodnote Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 480,00 € 02.11.2023 10.11.2023 Objednávka
DFB0519/23 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 80,84 € 02.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0518/23 Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 739,60 € 02.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFO0085/23 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 281,50 € 02.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0524/23 Odber el. energie 11/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 196,00 € 02.11.2023 30.01.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »