Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0098/22 Dreamolino Leg Pillow 1 + 1 1 ks, doprava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Mediashop GmbH FN280877f 49,89 € 15.11.2022 13.12.2022 Faktúra
DFO0094/22 Rabalux 4120 Rock solná lampa 19 cm 2 ks, doprava, dobierka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 4Home CEE, s. r. o. 54379431 38,47 € 15.11.2022 13.12.2022 Faktúra
DFO0092/22 Fából készült készségfejlesztő tábla 1 ks, doprava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Baby Webshop s.r.o. 53197739 24,45 € 15.11.2022 13.12.2022 Faktúra
DFO0095/22 Samante deka 150 x 200 1 ks, Malenka deka 150 x 200 1 ks, doprava, dobierka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 KONDELA s.r.o. 36409154 43,80 € 15.11.2022 13.12.2022 Faktúra
DFO0091/22 Ortopedické podlahové puzzle 6 ks 1 ks, doprava, dobierka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 SITOMA s. r. o. 52944859 53,45 € 15.11.2022 13.12.2022 Faktúra
DFB0614/22 Kurz Ošetrovateľská práca v IS DODS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 25,00 € 15.11.2022 13.01.2023 Faktúra
DFB0569/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 62,06 € 15.11.2022 14.01.2023 Faktúra
DFO0103/22 Zvieratká na vyšívanie/ Mondessori vyšívanie 26 ks, poštovné, dobierka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Renum s. r. o. 54381967 31,10 € 14.11.2022 13.12.2022 Faktúra
DFO0089/22 Hygienické potreby 10 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 vasalekaren.sk s.r.o. 52600157 117,90 € 11.11.2022 13.12.2022 Faktúra
DFB0567/22 Nájomné, el. energia, vodné 10/2022 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 1 438,14 € 11.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFO0088/22 Hygienické potreby 30 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pears Health Cyber, s.r.o. 25784684 119,70 € 10.11.2022 10.12.2022 Faktúra
DFB0561/22 Hosting dssokoc_sk_1 08.12.2022 - 07.12.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Websupport, s.r.o. 36421928 31,67 € 10.11.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0565/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 240,16 € 10.11.2022 14.01.2023 Faktúra
DFB0564/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 59,66 € 10.11.2022 14.01.2023 Faktúra
DFB0520/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 458,40 € 10.11.2022 14.01.2023 Faktúra
DFB0568/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 191,66 € 10.11.2022 14.01.2023 Faktúra
Zmluva č. 29/2022/DSSOS Zmluva č. 2/1000191856 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 240,00 € 09.11.2022 12.11.2022 31.10.2023 11.11.2022 Mgr. tibor Veres riaditeľ Zmluva
DFO0086/22 Hygienické potreby 30 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pears Health Cyber, s.r.o. 25784684 119,70 € 09.11.2022 10.12.2022 Faktúra
DFO0085/22 Hygienické potreby 30 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pears Health Cyber, s.r.o. 25784684 128,70 € 09.11.2022 10.12.2022 Faktúra
DFO0084/22 Hygienické potreby 30 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pears Health Cyber, s.r.o. 25784684 128,70 € 09.11.2022 10.12.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »