Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0074/22 Ubytovacie služby s raňajkami na 1 deň pre 7 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Charita Česká republika 70100969 307,00 € 10.10.2022 17.10.2022 Objednávka
DFB0504/22 Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 10 - 12/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFB0512/22 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 10.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB0517/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 236,32 € 10.10.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0506/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 173,16 € 07.10.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0505/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 28,34 € 07.10.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0509/22 Inštalačné a servisné práce 07 - 09/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán 35021055 72,00 € 06.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFS0002/22 Permanentky 4 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Mestské kultúrne stredisko 00059030 220,00 € 06.10.2022 17.11.2022 Faktúra
DFB0496/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 98,41 € 06.10.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0495/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 871,74 € 06.10.2022 14.12.2022 Faktúra
DFB0494/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 153,60 € 06.10.2022 14.12.2022 Faktúra
Zmluva č. 22/2022/DSSOS Rámcová kúpna zmluva č. 22/2022/DSSOS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 10 919,70 € 05.10.2022 07.10.2022 04.01.2024 06.10.2022 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 23/2022/DSSOS Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č. 23/2022/DSSOS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 Trnavský samosprávny kraj 37836901 3,60 € 05.10.2022 08.10.2022 07.10.2022 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
DFB0510/22 Poplatok za čistenie fekálií 09/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 05.10.2022 28.10.2022 Faktúra
Zmluva č. 17/2022/DSSOS Rámcová kúpna zmluva č. 17/2022/DSSOS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 38 982,58 € 04.10.2022 06.10.2022 03.01.2024 05.10.2022 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 18/2022/DSSOS Rámcová kúpna zmluva č. 18/2022/DSSOS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 20 514,86 € 04.10.2022 03.01.2024 05.10.2022 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 20/2022/DSSOS Rámcová kúpna zmluva č. 20/2022/DSSOS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 25 260,74 € 04.10.2022 03.01.2024 05.10.2022 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 21/2022/DSSOS Rámcová kúpna zmluva č. 21/2022/DSSOS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 17 020,41 € 04.10.2022 03.01.2024 05.10.2022 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
0070/22 Certifikovaný box na nebezpečný odpad 30 L v počte 2 ks, 60 L v počte 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 62,16 € 04.10.2022 13.10.2022 Objednávka
0071/22 Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 14 ks, Paper Jack 1 kg papierový uterák v počte 4 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 110,26 € 04.10.2022 13.10.2022 Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »