0074/22 |
Ubytovacie služby s raňajkami na 1 deň pre 7 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Charita Česká republika |
70100969 |
|
307,00 € |
10.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0504/22 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 10 - 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
10.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0512/22 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
10.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0517/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
236,32 € |
10.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0506/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
173,16 € |
07.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0505/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
28,34 € |
07.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0509/22 |
Inštalačné a servisné práce 07 - 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/22 |
Permanentky 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Mestské kultúrne stredisko |
00059030 |
|
220,00 € |
06.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0496/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
98,41 € |
06.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0495/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
871,74 € |
06.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0494/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
153,60 € |
06.10.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 22/2022/DSSOS |
Rámcová kúpna zmluva č. 22/2022/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
10 919,70 € |
05.10.2022 |
07.10.2022 |
04.01.2024 |
06.10.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 23/2022/DSSOS |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č. 23/2022/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
3,60 € |
05.10.2022 |
08.10.2022 |
|
07.10.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0510/22 |
Poplatok za čistenie fekálií 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 17/2022/DSSOS |
Rámcová kúpna zmluva č. 17/2022/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
38 982,58 € |
04.10.2022 |
06.10.2022 |
03.01.2024 |
05.10.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 18/2022/DSSOS |
Rámcová kúpna zmluva č. 18/2022/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
20 514,86 € |
04.10.2022 |
|
03.01.2024 |
05.10.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 20/2022/DSSOS |
Rámcová kúpna zmluva č. 20/2022/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
25 260,74 € |
04.10.2022 |
|
03.01.2024 |
05.10.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 21/2022/DSSOS |
Rámcová kúpna zmluva č. 21/2022/DSSOS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
17 020,41 € |
04.10.2022 |
03.01.2024 |
|
05.10.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
0070/22 |
Certifikovaný box na nebezpečný odpad 30 L v počte 2 ks, 60 L v počte 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
62,16 € |
04.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
0071/22 |
Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 14 ks, Paper Jack 1 kg papierový uterák v počte 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
110,26 € |
04.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |