Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0580/21 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 273,39 € 23.11.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0582/21 Kyslíkový oxygenerátor Yuwell s funkciou inhalátora 8F - 5AW Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Eva Rumanová - Rekeňová 33895457 2 249,97 € 23.11.2021 15.01.2022 Faktúra
Zmluva č. 28/2021/DSSOS Nákup a dodanie tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 Brinzik Zoltán 603,00 € 22.11.2021 24.11.2021 21.11.2022 23.11.2021 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 29/2021/DSSOS Nákup a dodanie kancelárskych potrieb Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 Brinzik Zoltán 2 216,00 € 22.11.2021 24.11.2021 21.11.2022 23.11.2021 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
DFB0577/21 15,6" samostatne stojací tablet 6 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 3 000,00 € 22.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFO0096/21 Nočná vodná lampa s rybičkami 3 ks, dobierka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MARGARETKA PO, s.r.o. 44987447 60,58 € 22.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFO0094/21 Pánska obuv 1 ks, poštovné, poplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 PPG Group s.r.o. 51887819 35,98 € 22.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFO0093/21 Vankúš na mantinel 1 ks, poplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Bimbi s.r.o. 46866094 520,00 € 22.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFO0091/21 Elektronika 6 ks vrátane dopravy, dobierka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 FAST PLUS, a.s. 35712783 88,76 € 22.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFO0090/21 Vodná lampa s rybičkami 1 ks vrátane dopravy, dobierka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pavol Šulava - ml. 41360036 24,49 € 22.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFO0089/21 Akupresúrny chodník 1 ks, masážny ježko 2 ks vrátane dopravy, dobierka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 28,30 € 22.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0579/21 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 239,36 € 20.11.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0573/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 975,43 € 18.11.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0572/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 010,76 € 18.11.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0571/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 937,17 € 18.11.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0570/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 511,37 € 18.11.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0576/21 Textilná galantéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Viola Balaskoová - Glória 30017203 167,08 € 16.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0589/21 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 318,71 € 16.11.2021 15.01.2022 Faktúra
0111/21 Online seminár: Vznik a zmena pracovného pomeru zamestnancov domovov a zariadení pre 1 os. dňa 30.11.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. 52587657 45,00 € 15.11.2021 23.11.2021 Objednávka
DFB0565/21 Nájomné 09/2021 - 10/2021, zemný plyn 09 - 10/2021, odber el. energie 09/2021, vyúčtovanie el. energie 01.01.2021 - 30.09.2021 Dlhá 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec 35590149 504,81 € 15.11.2021 17.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »