DFB0580/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
273,39 € |
23.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0582/21 |
Kyslíkový oxygenerátor Yuwell s funkciou inhalátora 8F - 5AW |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Eva Rumanová - Rekeňová |
33895457 |
|
2 249,97 € |
23.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 28/2021/DSSOS |
Nákup a dodanie tonerov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Brinzik Zoltán |
|
|
603,00 € |
22.11.2021 |
24.11.2021 |
21.11.2022 |
23.11.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 29/2021/DSSOS |
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Brinzik Zoltán |
|
|
2 216,00 € |
22.11.2021 |
24.11.2021 |
21.11.2022 |
23.11.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0577/21 |
15,6" samostatne stojací tablet 6 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
3 000,00 € |
22.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0096/21 |
Nočná vodná lampa s rybičkami 3 ks, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MARGARETKA PO, s.r.o. |
44987447 |
|
60,58 € |
22.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0094/21 |
Pánska obuv 1 ks, poštovné, poplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PPG Group s.r.o. |
51887819 |
|
35,98 € |
22.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0093/21 |
Vankúš na mantinel 1 ks, poplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Bimbi s.r.o. |
46866094 |
|
520,00 € |
22.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0091/21 |
Elektronika 6 ks vrátane dopravy, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
88,76 € |
22.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0090/21 |
Vodná lampa s rybičkami 1 ks vrátane dopravy, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pavol Šulava - ml. |
41360036 |
|
24,49 € |
22.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0089/21 |
Akupresúrny chodník 1 ks, masážny ježko 2 ks vrátane dopravy, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
28,30 € |
22.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0579/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
239,36 € |
20.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0573/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
975,43 € |
18.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0572/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 010,76 € |
18.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0571/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
937,17 € |
18.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0570/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
511,37 € |
18.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0576/21 |
Textilná galantéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viola Balaskoová - Glória |
30017203 |
|
167,08 € |
16.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0589/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
318,71 € |
16.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0111/21 |
Online seminár: Vznik a zmena pracovného pomeru zamestnancov domovov a zariadení pre 1 os. dňa 30.11.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
52587657 |
|
45,00 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0565/21 |
Nájomné 09/2021 - 10/2021, zemný plyn 09 - 10/2021, odber el. energie 09/2021, vyúčtovanie el. energie 01.01.2021 - 30.09.2021 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
504,81 € |
15.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |