0127/21 |
KTV na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
264,00 € |
31.12.2021 |
|
|
09.01.2022 |
|
|
Objednávka |
0128/21 |
Bezpečnostná SIM v roku 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
43,04 € |
31.12.2021 |
|
|
09.01.2022 |
|
|
Objednávka |
0126/21 |
Internet 1 balík na rok 2022, publik IP na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
96,00 € |
31.12.2021 |
|
|
09.01.2022 |
|
|
Objednávka |
0129/21 |
Rozličný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
950,00 € |
31.12.2021 |
|
|
09.01.2022 |
|
|
Objednávka |
0130/21 |
Predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
66,00 € |
31.12.2021 |
|
|
09.01.2022 |
|
|
Objednávka |
DFO0116/21 |
Dobropis k faktúre č. 202107 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Fitosová Zuzana |
37159259 |
|
-1 246,00 € |
31.12.2021 |
|
|
09.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0131/21 |
Oprava elektrospotrebičov podľa rozpisu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
480,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
DFO0122/21 |
Strihanie vlasov 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
199,50 € |
31.12.2021 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0669/21 |
Odber kuchynského odpadu 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0662/21 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
22,81 € |
31.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/22 |
Holičské služby 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
550,00 € |
31.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0120/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
94,50 € |
30.12.2021 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0119/21 |
Lieky 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 269,72 € |
30.12.2021 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0117/21 |
Textilný tovar 84 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Fitosová Zuzana |
37159259 |
|
1 750,70 € |
30.12.2021 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0648/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
61,73 € |
27.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0647/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
132,31 € |
27.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0665/21 |
Odvoz odpadovej vody 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
27.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0118/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
31,69 € |
27.12.2021 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0642/21 |
Výživové doplnky pre PSS a zamestnancov 110 os. 57 + 53 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
2 200,00 € |
23.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0115/21 |
Dávkovač liekov 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
32,00 € |
22.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |