Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0009/26 Objednávame si u Vás skupinovú riadiacu a tímovú supevíziu pre zamestnancov CSS, cena 230,00 € Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus 47361221 0,00 € 26.02.2026 10.03.2026 Objednávka
DFB0042/26 potraviny Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 468,07 € 26.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0043/26 lekárnička - skrinka plechová biela a náplň do lekárničiek Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 138,70 € 26.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFO0018/26 právne služby Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Zuzana Gavorová 43619878 190,00 € 26.02.2026 19.03.2026 Faktúra
DFB0038/26 digi TV za mes. 03/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 20,20 € 25.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFB0039/26 digi TV za mes. 03/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,25 € 25.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFB0040/26 digi TV za mes. 03/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 17,63 € 25.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFO0016/26 pedikúra Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 440,00 € 25.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFO0015/26 potravinový a spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 TUTI Elektro s.r.o. 55326196 768,39 € 25.02.2026 19.03.2026 Faktúra
DFO0017/26 radiomagnetofón Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Alza.cz a.s. 27082440 85,01 € 24.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFB0041/26 odvoz odpadovej vody za 02/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 964,93 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFO0014/26 potravinové výživové doplnky Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 284,28 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
Zmluva č. 4/2026/CSSMe Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez DSL sieť Centrum sociálnych služieb Medveďov, Medveďov 111, Dunajská Streda 00655651 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,00 € 23.02.2026 22.02.2028 12.03.2026 Mgr. Vladislav Kmeť riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 5/2026/CSSMe Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez DSL sieť Centrum sociálnych služieb Medveďov, Medveďov 111, Dunajská Streda 00655651 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,00 € 23.02.2026 22.02.2028 12.03.2026 Mgr. Vladislav Kmeť riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 6/2026/CSSMe Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez DSL sieť Centrum sociálnych služieb Medveďov, Medveďov 111, Dunajská Streda 00655651 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,00 € 23.02.2026 22.02.2028 12.03.2026 Mgr. Vladislav Kmeť riaditeľ Zmluva
DFB0036/26 pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 231,75 € 20.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFB0037/26 voda pí Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 31,20 € 20.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFB0032/26 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 TUTI Elektro s.r.o. 55326196 1 564,94 € 17.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB0035/26 revízie za 2/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 393,60 € 17.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB0033/26 mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 1 084,07 € 16.02.2026 25.02.2026 Faktúra