Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0174/26 mesačný poplatok za internet, TV Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 126,09 € 10.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0173/26 oprava služobného motorového vozidla Škoda Felícia, Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 AUTO-SiSi, s.r.o. 36221422 187,45 € 10.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0172/26 revízie za 6/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 393,60 € 10.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0175/26 voda pí Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 26,80 € 10.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0176/26 pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 177,47 € 10.06.2026 24.06.2026 Faktúra
DFO0044/26 predplatné na časopis Život, Praktická slovenka Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Slov.posta a.s. 36631124 37,34 € 10.06.2026 24.06.2026 Faktúra
0047/26 Objednávame si u Vás dvojdňový rozvojový program 5P pre zamestnancov, konaného v Suchej nad Parnou, v termíne 10. - 11.6.2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Navzájom lepší 51564882 0,00 € 09.06.2026 25.06.2026 Objednávka
DFB0164/26 vyúčtovanie vodné RD 3 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Zapadoslov.vodarne a kan. 36550949 -244,77 € 05.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0165/26 vyúčtovanie vodné RD 1 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Zapadoslov.vodarne a kan. 36550949 -114,18 € 05.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0166/26 vyúčtovanie vodné DSS Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Zapadoslov.vodarne a kan. 36550949 -145,47 € 05.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0167/26 vyúčtovanie vodné Vila Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Zapadoslov.vodarne a kan. 36550949 -129,28 € 05.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0163/26 vyúčtovanie vodné RD 2 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Zapadoslov.vodarne a kan. 36550949 -158,92 € 05.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0168/26 voda pí Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 72,49 € 05.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0169/26 voda pí Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 25,90 € 05.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0170/26 voda pí Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 5,20 € 05.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0171/26 vyúčtovanie elektrickej energie od 01.05.2026 do 31.05.2026 ZPB Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 408,07 € 05.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0161/26 poplatok za telekomunikačné služby 05/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 72,56 € 04.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0162/26 poplatok za mobilné služby 05/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 193,07 € 04.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0160/26 monitor Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Alza.sk s. r. o. 36562939 180,38 € 03.06.2026 09.06.2026 Faktúra
DFO0043/26 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Renáta Zacharová - EZAL 22634452 417,44 € 03.06.2026 12.06.2026 Faktúra