| DFO0032/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
754,60 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
vyúčtovanie elek.en. 3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
266,51 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
servisné a revízne služby 4/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0029/26 |
Objednávame si u Vás opravu šikmej schodiskovej plošiny SP Omega F SP5816 podľa cenovej ponuky č.26-26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
1 622,00 € |
13.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0027/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
528,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
29,02 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
244,20 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
921,62 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Sympozium Profes.opatrov. starostlivosť |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
237,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
TKR 4/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
883,64 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
vyúčt.tepla 3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 286,90 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
PHM 3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
185,05 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
3 666,90 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0030/26 |
Sympozium Profes.opatrov. starostlivosť |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
237,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0094/26 |
odvoz kuchynského odpadu 3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
zneškodnenie odpadu, za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
1 125,01 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
za telekom.sl.3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,93 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
638,04 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
čerpadlo SEG 40 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ROTAS spol. s r.o. |
31424121 |
|
1 685,10 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |