Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0202/25 zneškodnenie odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 1 139,12 € 31.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0203/25 za odvoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,75 € 31.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFO0042/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 502,22 € 31.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0206/25 deratizácia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Trio-D 43962351 246,00 € 31.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFO0041/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 394,05 € 31.05.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0201/25 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 1 538,49 € 30.05.2025 06.06.2025 Faktúra
0048/25 objednávame si u Vás deratizáciu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Trio-D 43962351 246,00 € 30.05.2025 06.06.2025 Objednávka
DFB0200/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 668,24 € 29.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0197/25 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 490,41 € 28.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0198/25 medaily na fut. turnaj klientov Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 110,31 € 28.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFO0040/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Chiros Medical 36204587 664,20 € 28.05.2025 09.06.2025 Faktúra
0047/25 medaily na futbal.turnaj Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 110,31 € 27.05.2025 02.06.2025 Objednávka
DFO0039/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 COOP Jednota spotrebné družstvo 00168831 603,92 € 27.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0199/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 984,14 € 27.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFO0038/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. 50592017 282,90 € 27.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0185/25 zákusky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Csilla Antal - Z S E R B Ó 34433856 115,40 € 22.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0187/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 438,36 € 22.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0184/25 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 1 549,36 € 22.05.2025 29.05.2025 Faktúra
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 2/2025/CSSJah) Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na dodanie zemiakov, ovocia a zeleniny Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 0,00 € 22.05.2025 31.12.2025 23.06.2025 RNDr. Alexander Tirinda riaditeľ Zmluva
DFB0186/25 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 206,40 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra