| DFB0197/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
490,41 € |
28.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
medaily na fut. turnaj klientov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
110,31 € |
28.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
28.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0047/25 |
medaily na futbal.turnaj |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
110,31 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0039/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
603,92 € |
27.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
984,14 € |
27.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
282,90 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
115,40 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
438,36 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 549,36 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 2/2025/CSSJah) |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na dodanie zemiakov, ovocia a zeleniny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
0,00 € |
22.05.2025 |
|
31.12.2025 |
23.06.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0186/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
206,40 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
72,03 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 201,11 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
špenát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
293,99 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
PHM 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
66,22 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
214,00 € |
20.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0037/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
135,19 € |
20.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
115,40 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |