Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0076/25 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 392,83 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0073/25 telekom.služby 2/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 54,19 € 04.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0074/25 za telekom.služby 2/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 113,26 € 04.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0085/25 toner, router,inštal.práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 543,70 € 04.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0082/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 294,57 € 04.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0083/25 elek.en.3/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 encare, s.r.o. 52302555 2 106,28 € 04.03.2025 17.03.2025 Faktúra
0019/25 školenie Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 TATRA AKADÉMIA 42142946 400,00 € 04.03.2025 17.03.2025 Objednávka
DFO0016/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 387,87 € 04.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0091/25 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 350,33 € 04.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0077/25 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 206,17 € 03.03.2025 24.03.2025 Faktúra
0015/25 oprava IY105 pračky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 439,05 € 03.03.2025 06.03.2025 Objednávka
0016/25 inštal.práce, tonery,wifi router 6ks Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 543,70 € 03.03.2025 06.03.2025 Objednávka
DFB0071/25 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 501,29 € 28.02.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0069/25 zneškodnenie odpadu 2/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 817,78 € 28.02.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 odvoz kuchynského odpadu 2/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,75 € 28.02.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0072/25 mat.na údržbu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FERROFRUCT s.r.o. 48268381 299,20 € 28.02.2025 17.03.2025 Faktúra
DFO0015/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 317,00 € 28.02.2025 20.03.2025 Faktúra
DFS0001/25 darčekové karty k MDŽ Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 dm drogerie markt, s.r.o. 31393781 735,00 € 27.02.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0068/25 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 241,04 € 26.02.2025 24.03.2025 Faktúra
0011/25 zákusky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Csilla Antal - Z S E R B Ó 34433856 140,00 € 26.02.2025 26.02.2025 Objednávka