DFB0133/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
33,00 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0036/25 |
Zážitková dvojdňová konferencia Cestou k stálosti v celkovej hodnote 1320.-EUR |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 320,00 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0037/25 |
kremačné služby /neb. Fajferová / |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
172,20 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0032/25 |
vzdel.program-Rozvoj manaž.zručnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Europska vzdelávacia agentúra Meridian,s.r.o. |
46582339 |
|
390,00 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0135/25 |
online vzdel.prog.-Rozvoj manaž.zručnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Europska vzdelávacia agentúra Meridian,s.r.o. |
46582339 |
|
390,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
755,71 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/25 |
odvoz odpadovej vody 3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
406,04 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/25 |
elektrody pre AED |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Andrej Kvasnica - EvOIAnd |
56838221 |
|
332,10 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/25 |
TKR 4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/25 |
vyúčt.obrere tepla 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-210,59 € |
08.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/25 |
valec,toner,obrazovka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
677,28 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/25 |
vyúčt.elek.en.3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-196,23 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0026/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
671,00 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/25 |
PHM 3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,61 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/25 |
PHM 3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
136,01 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
259,72 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/25 |
PHM 3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
142,49 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/25 |
pohrebné a kremačné služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
862,47 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/25 |
vajíčka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
134,23 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
634,65 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |