Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0184/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 379,85 € 27.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFO0036/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 SAD Dunajská Streda 36245488 250,00 € 27.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFO0037/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 315,24 € 25.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0186/24 tréningový seminár 5P-tech.prevencie syndrómu vyhorenia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Navzájom lepší 51564882 400,00 € 23.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0182/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 442,41 € 23.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFO0035/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 438,38 € 23.05.2024 18.06.2024 Faktúra
0036/24 tabuľa s potlačou TTSK 4ksSK 4ks HU Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Copy Guru s.r.o. 47141875 228,00 € 22.05.2024 22.05.2024 Objednávka
DFB0170/24 tabuľa s potlačou TTSK Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Copy Guru s.r.o. 47141875 228,00 € 22.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0206/24 vírič Cofrimell Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 1,20 € 21.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0179/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 297,57 € 20.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0183/24 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 295,14 € 20.05.2024 10.06.2024 Faktúra
0037/24 Údržbársky materiál, iné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ZOÁR s. r. o. 53244940 266,42 € 17.05.2024 24.05.2024 Objednávka
DFB0178/24 PHM 5/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 31,98 € 17.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0180/24 údržbársky materiál.iné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ZOÁR s. r. o. 53244940 266,42 € 17.05.2024 27.05.2024 Faktúra
0038/24 paravany 4 ks Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Andrea Sarková - CezInternet.sk 53473779 113,50 € 16.05.2024 24.05.2024 Objednávka
DFB0181/24 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 279,12 € 16.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0173/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 531,67 € 16.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFO0031/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mediaprint-Kapa Pressegrosso 35792281 243,45 € 15.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0214/24 čistiace prost. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 1 834,90 € 15.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0177/24 servisné a revízne činnosti 5/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 469,20 € 14.05.2024 27.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »