Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0055/24 PHM 2/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 110,78 € 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0082/24 služby BOZP Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lászlóová Klára Ing. 43125981 360,00 € 04.03.2024 12.04.2024 Faktúra
0008/24 inštalačné práce, tonery Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 572,50 € 01.03.2024 08.03.2024 Objednávka
0010/24 Čiernobielá a farebná tlač A4 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 CanTon 35803916 282,42 € 01.03.2024 13.03.2024 Objednávka
DFB0073/24 za holenie Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 890,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0069/24 TKR 3/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFO0011/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 506,91 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0071/24 tonery a servisné práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 572,50 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 za telekom.služby 2/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 54,52 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0065/24 za telekom.služby 2/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 233,64 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0063/24 výmena barel Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 64,20 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0140/24 záloha na elek en. 3/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 encare, s.r.o. 52302555 1 484,68 € 01.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFO0012/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 560,30 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0068/24 za prenájom kontajnera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 139,20 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0064/24 odvoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0075/24 vyúčt.elek.en.2/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 encare, s.r.o. 52302555 80,54 € 29.02.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0074/24 za odvoz odpadových vôd 2/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 615,72 € 29.02.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 296,79 € 29.02.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 409,19 € 29.02.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0059/24 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Narias-Nagy Lorant 47514248 2 001,64 € 28.02.2024 28.03.2024 Faktúra