DFB0055/24 |
PHM 2/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
110,78 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0008/24 |
inštalačné práce, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
572,50 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0010/24 |
Čiernobielá a farebná tlač A4 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
282,42 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0073/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
890,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
TKR 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0011/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
506,91 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/24 |
tonery a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
572,50 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/24 |
za telekom.služby 2/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,52 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
za telekom.služby 2/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
233,64 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
výmena barel |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
64,20 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/24 |
záloha na elek en. 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0012/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
560,30 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
za prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
139,20 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
vyúčt.elek.en.2/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
80,54 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
za odvoz odpadových vôd 2/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
615,72 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
296,79 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
409,19 € |
29.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 001,64 € |
28.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |