DFB0005/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 610,66 € |
09.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
971,39 € |
09.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0001/24 |
Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky zabezpečenie vybraných činností technickej správy našich budov za rok 2024 .
Mesačná výška podľa ponuky: 391,00 EUR bez DPH/mesiac |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0006/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
709,38 € |
08.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
795,00 € |
02.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/24 |
vyúčt.elek.en. 12/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
915,17 € |
02.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 3/2024/CSSJah |
Refundácia nákladov za odber plynu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 343,24 € |
01.01.2024 |
|
31.12.2024 |
16.01.2024 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0003/24 |
TKR 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/24 |
za elek.en. 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |