Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0109/24 za holenie Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 782,50 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
0028/24 inštalačné práce, tonery Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 696,80 € 02.04.2024 17.04.2024 Objednávka
DFB0115/24 za užívanie programu cygnus 4-6 /24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 358,60 € 02.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0134/24 inšt.práce, tonery Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 696,80 € 02.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0105/24 za telekom.služby 3/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 53,04 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0104/24 za telekomunikačné služby 3/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 111,88 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0113/24 TKR 4/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0112/24 záloha na elek.en. 4/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 encare, s.r.o. 52302555 1 484,68 € 01.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0120/24 odvoz odp.vôd Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 542,50 € 01.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0107/24 odvoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0106/24 zneškodnenie odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 807,28 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0123/24 vyúčt.elek.en. 3/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 encare, s.r.o. 52302555 44,58 € 31.03.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0101/24 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 400,63 € 31.03.2024 19.04.2024 Faktúra
DFO0019/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 394,05 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
0020/24 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Papierníctvo, s.r.o. 52672492 274,26 € 28.03.2024 05.04.2024 Objednávka
DFB0099/24 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Papierníctvo, s.r.o. 52672492 274,26 € 28.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFO0020/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 751,79 € 28.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0100/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 759,84 € 28.03.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0102/24 vyúčtovanie tepla za rok 2023 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 27 249,58 € 27.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0098/24 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 1 653,22 € 27.03.2024 19.04.2024 Faktúra