Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0077/24 farebná a čiernobielá tlač Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 CanTon 35803916 282,42 € 11.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0081/24 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 366,61 € 10.03.2024 12.04.2024 Faktúra
0011/24 montáž a výmena vonkajšieho ohrievacieho telesa na bojleri v kuchyni Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Gabriel Tóth - ELEKTRO 43222170 390,00 € 08.03.2024 13.03.2024 Objednávka
DFB0083/24 vyúčt. tepla Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 -3 199,25 € 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0072/24 záclony Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 EVEAS, s.r.o. 47555271 273,30 € 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0067/24 maso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 472,23 € 07.03.2024 12.04.2024 Faktúra
0009/24 záclony Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 EVEAS, s.r.o. 47555271 273,30 € 06.03.2024 08.03.2024 Objednávka
DFB0070/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 227,72 € 06.03.2024 12.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 5/2024/CSSJah Zmluva o dodávke a odbere tepla Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda 00596477 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 50 303,62 € 05.03.2024 12.03.2024 30.06.2025 11.03.2024 PhDr. Marian Kósa riaditeľ Zmluva
DFO0014/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 726,00 € 05.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFO0013/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 408,04 € 05.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0055/24 PHM 2/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 110,78 € 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0082/24 služby BOZP Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lászlóová Klára Ing. 43125981 360,00 € 04.03.2024 12.04.2024 Faktúra
0008/24 inštalačné práce, tonery Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 572,50 € 01.03.2024 08.03.2024 Objednávka
0010/24 Čiernobielá a farebná tlač A4 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 CanTon 35803916 282,42 € 01.03.2024 13.03.2024 Objednávka
DFB0073/24 za holenie Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 890,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0069/24 TKR 3/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFO0011/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 506,91 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0071/24 tonery a servisné práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 572,50 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 za telekom.služby 2/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 54,52 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra