DFB0163/23 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
882,50 € |
01.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/23 |
tonery,inšt.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
507,30 € |
01.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/23 |
za telekom.služby 5/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
78,41 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/23 |
za telekomunikačné služby 5/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
114,40 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
3 262,08 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
702,17 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0029/23 |
inštalačné a servisné práce, tonery,router |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
507,30 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0162/23 |
pohrebné služby-Ján Bordáč |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
873,73 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/23 |
vyúčtvanie -voda |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
-469,34 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/23 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
168,00 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 123,34 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0035/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
36,85 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0038/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
853,39 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
280,56 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0036/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
450,06 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/23 |
vyúčt.elek.en.5/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 738,94 € |
31.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0040/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
499,54 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/23 |
prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
124,00 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/23 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.05.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0028/23 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
168,00 € |
30.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |